
我的科目余額表借貸平衡,但是我不確定會(huì)計(jì)分錄中的會(huì)計(jì)科目是否使用恰當(dāng),可以繼續(xù)做下一個(gè)月的會(huì)計(jì)分錄嗎?
答: 可以,做下個(gè)月的會(huì)計(jì)分錄。
做會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,是不是一直都是科目余額表的借方和貸方相等的呀,沒結(jié)賬之前
答: 是的,科目余額表借貸雙方要相等。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,請(qǐng)問怎樣把科目余額表上的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的期末余額調(diào)為零啊,會(huì)計(jì)分錄該怎么做啊?之前幾個(gè)月份都忘記月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)了
答: 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實(shí)際交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
月報(bào)表已申報(bào),今天打科目余額表出來才發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金在貸方?怎么辦?可以在下月調(diào)賬嗎?怎么調(diào)?會(huì)計(jì)分錄是什么
您好,老師!請(qǐng)問一下,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄最后一步留有“壞帳準(zhǔn)備”科目余額,該怎么處理,能不能轉(zhuǎn)入損益呢?
結(jié)轉(zhuǎn)“本期盈余”科目余額和“本年盈余分配”科目余額 會(huì)計(jì) 分錄
以前有筆分錄的會(huì)計(jì)科目不對(duì),我想調(diào)過來怎么調(diào)呢很多年以前的要是期初余額錄入的時(shí)候就錄錯(cuò)了呢


蔡蔡 追問
2018-04-25 13:44
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2018-04-25 13:48
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2018-04-26 08:56