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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2017-04-17 14:43

老師,我剛調(diào)整了一下賬務(wù),報(bào)表和申報(bào)稅務(wù)局的報(bào)表有點(diǎn)出入,利潤總額是一樣的,這樣可以嗎?

十一 追問

2017-04-17 14:53

好的,我知道了,謝謝老師

鄒老師 解答

2017-04-17 14:33

你好,下個(gè)月調(diào)整 
借;庫存現(xiàn)金   貸;其他應(yīng)付款

鄒老師 解答

2017-04-17 14:43

你好,需要做到一致的

鄒老師 解答

2017-04-17 14:54

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!

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1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實(shí)際交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
2020-01-13 17:50:06
壞賬準(zhǔn)備應(yīng)該根據(jù)應(yīng)收賬款的期末余額計(jì)提的
2018-12-30 10:55:49
是的,科目余額表借貸雙方要相等。
2018-11-08 13:36:25
可以查看明細(xì)賬或報(bào)表。
2018-09-12 22:18:08
你好,下個(gè)月調(diào)整 借;庫存現(xiàn)金 貸;其他應(yīng)付款
2017-04-17 14:33:07
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