老師,個體工商戶,勞務(wù)公司,每個季度跟工人造工資表 問
必須要申報個稅才能稅前扣除,老板的工資不能扣除 答
你好老師!我們這有一個企業(yè)做了股權(quán)轉(zhuǎn)讓和實收資 問
不用動的 還在盈余公積就可以 答
老師,請問酒店為員工繳納的單位社保部分也是計入 問
您好,是的,這個也計入應(yīng)付職工的 答
你好,實際工作中,預(yù)收客戶貨款,是計入預(yù)收賬款的,為 問
為了簡化賬務(wù)處理。 答
請問老師,公司與租戶簽訂房屋租賃合同,能不能在簽 問
你好,是的,這種一看就有問題。 答

我們現(xiàn)在有一個分公司要注銷賬面上只有其他應(yīng)付-總公司10萬,未分配利潤虧損10萬,我想知道注銷公司的時候這個賬務(wù)怎么處理
答: 您好,注銷公司時,分公司直接借;其他應(yīng)付款-總公司,10萬元,貸:營業(yè)外收入,10萬元,同時,借;營業(yè)外收入,10萬元,貸:本年利潤,10萬元,借;本年利潤,10萬元,貸:利潤分配-未分配利潤,10萬元。
分公司收到的營業(yè)款調(diào)撥給給總公司做其他應(yīng)收121萬,需要支付總公司貨款50萬,差額擠到未分配利潤?
答: 貨物是從總公司進的嗎?如果是借應(yīng)付 貸銀行
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)付賬款8萬 其他應(yīng)付15萬 未分配利潤的負23萬,要怎么處理啊?如果把應(yīng)付和其他應(yīng)付都調(diào)到總公司,那其他應(yīng)付上還是有總公司的往來23萬呢
答: 如果是合并,那就是其他應(yīng)收款應(yīng)付款那就是互相沖掉。


2333333 追問
2018-04-19 17:58
王雁鳴老師 解答
2018-04-19 18:18