
老師,上年預(yù)提的費(fèi)用沒有開進(jìn)來,清算的時候已經(jīng)返回利潤,那我是不是應(yīng)該在下年做一筆:借:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用,貸:利潤分配-未分配利潤?
答: 是的,你的理解很對
老師,咨詢下,如果要給別人的利潤,去年的,之前掛賬了,但是現(xiàn)在不給他們了,要如何掛賬之前的會計掛了其他應(yīng)付款~某人,利潤分配,那現(xiàn)在沖回,利潤分配要調(diào)到去年年底吧那就會影響今年的利潤,今年的就不準(zhǔn)了吧我之前是做的利潤分配~未分配利潤直接掛賬 其他應(yīng)付款~某人,這樣做是不是有些問題?現(xiàn)在我是不是之前沖回借:其他應(yīng)付款~某人貸:利潤分配~未分配利潤我們是小公司,我就沒有把利潤分配中分的很細(xì)
答: 你好! 可以的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
開始建賬.前面幾個月的沒有記賬資產(chǎn)與負(fù)債的差額可以計入其他應(yīng)付款嗎還是一定要記入利潤分配的未分配利潤?
答: 利潤分配的未分配利潤 實(shí)務(wù)中做這個,其他應(yīng)付款需要有明細(xì)才可以掛


逢考必過HH 追問
2019-06-21 18:12
文文老師 解答
2019-06-21 19:56