
老師,上年預(yù)提的費(fèi)用沒有開進(jìn)來,清算的時(shí)候已經(jīng)返回利潤,那我是不是應(yīng)該在下年做一筆:借:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用,貸:利潤分配-未分配利潤?
答: 是的,你的理解很對(duì)
老師,咨詢下,如果要給別人的利潤,去年的,之前掛賬了,但是現(xiàn)在不給他們了,要如何掛賬之前的會(huì)計(jì)掛了其他應(yīng)付款~某人,利潤分配,那現(xiàn)在沖回,利潤分配要調(diào)到去年年底吧那就會(huì)影響今年的利潤,今年的就不準(zhǔn)了吧我之前是做的利潤分配~未分配利潤直接掛賬 其他應(yīng)付款~某人,這樣做是不是有些問題?現(xiàn)在我是不是之前沖回借:其他應(yīng)付款~某人貸:利潤分配~未分配利潤我們是小公司,我就沒有把利潤分配中分的很細(xì)
答: 你好! 可以的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
開始建賬.前面幾個(gè)月的沒有記賬資產(chǎn)與負(fù)債的差額可以計(jì)入其他應(yīng)付款嗎還是一定要記入利潤分配的未分配利潤?
答: 利潤分配的未分配利潤 實(shí)務(wù)中做這個(gè),其他應(yīng)付款需要有明細(xì)才可以掛


素顏 追問
2020-06-03 16:41
蔣飛老師 解答
2020-06-03 16:41