
老師,上年預(yù)提的費(fèi)用沒(méi)有開(kāi)進(jìn)來(lái),清算的時(shí)候已經(jīng)返回利潤(rùn),那我是不是應(yīng)該在下年做一筆:借:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用,貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)?
答: 是的,你的理解很對(duì)
老師,咨詢(xún)下,如果要給別人的利潤(rùn),去年的,之前掛賬了,但是現(xiàn)在不給他們了,要如何掛賬之前的會(huì)計(jì)掛了其他應(yīng)付款~某人,利潤(rùn)分配,那現(xiàn)在沖回,利潤(rùn)分配要調(diào)到去年年底吧那就會(huì)影響今年的利潤(rùn),今年的就不準(zhǔn)了吧我之前是做的利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn)直接掛賬 其他應(yīng)付款~某人,這樣做是不是有些問(wèn)題?現(xiàn)在我是不是之前沖回借:其他應(yīng)付款~某人貸:利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn)我們是小公司,我就沒(méi)有把利潤(rùn)分配中分的很細(xì)
答: 你好! 可以的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
開(kāi)始建賬.前面幾個(gè)月的沒(méi)有記賬資產(chǎn)與負(fù)債的差額可以計(jì)入其他應(yīng)付款嗎還是一定要記入利潤(rùn)分配的未分配利潤(rùn)?
答: 利潤(rùn)分配的未分配利潤(rùn) 實(shí)務(wù)中做這個(gè),其他應(yīng)付款需要有明細(xì)才可以掛


米兔 追問(wèn)
2019-11-12 19:46
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