
應(yīng)付賬款8萬(wàn) 其他應(yīng)付15萬(wàn) 未分配利潤(rùn)的負(fù)23萬(wàn),要怎么處理啊?如果把應(yīng)付和其他應(yīng)付都調(diào)到總公司,那其他應(yīng)付上還是有總公司的往來(lái)23萬(wàn)呢
答: 如果是合并,那就是其他應(yīng)收款應(yīng)付款那就是互相沖掉。
我公司要注銷(xiāo),未分配利潤(rùn)和其他應(yīng)付款有余額,其他應(yīng)付款人員是公司的股東,那我能把未分配利潤(rùn)余額分配給其他應(yīng)付款對(duì)應(yīng)下的股東嗎
答: 你好 可以的 你可以分配 但是涉及個(gè)稅的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸:其他應(yīng)付款-某某 分錄的摘要怎么寫(xiě)了,沖之前的借款,這些借款早就還清了,還一直在賬上掛其他應(yīng)付款
答: 你好 分配某年的股東分紅 沖以往某股東的借款

