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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2024-05-11 11:08

您好, 把多計提的做負數(shù)分錄就可以了

外向的朋友 追問

2024-05-11 11:10

是借應付職工薪酬  -1,    貸管理費用-工資  1    ??

劉艷紅老師 解答

2024-05-11 11:11

這個是做相反的分錄,也可經(jīng)做負數(shù)分錄,把這個分錄反過來,數(shù)字是負數(shù)

外向的朋友 追問

2024-05-11 11:12

好的,謝謝老師

劉艷紅老師 解答

2024-05-11 11:21

不客氣,很高興幫你

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相關(guān)問題討論
您好, 把多計提的做負數(shù)分錄就可以了
2024-05-11 11:08:36
你好,之前分錄不變金額是負數(shù)紅沖就可以
2018-12-10 18:43:56
應付職工薪酬,是負債類科目,月末如有余額,應該放在那里不動,不需要把它結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去。 月末,小企業(yè)應當將本月發(fā)生的職工薪酬區(qū)分以下情況進行分配: 1. 生產(chǎn)部門(提供勞務(wù))人員的職工薪酬,借記“生產(chǎn)成本”、“制造費用”等科目,貸記本科目。 2. 應由在建工程、無形資產(chǎn)開發(fā)項目負擔的職工薪酬,借記“在建工程”、“研發(fā)支出”等科目,貸記本科目。 3. 管理部門人員的職工薪酬和因解除與職工的勞動關(guān)系給予的補償,借記“管理費用”科目,貸記本科目。 4. 銷售人員的職工薪酬,借記“銷售費用” 科目,貸記本科目。 有損益類科目,月末才結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目。 與計提工資有關(guān)的損益類科目,月底需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 借:管理費用(或銷售費用等科目)---工資 貸:應付職工薪酬 借:本年利潤 貸:管理費用(或銷售費用等科目)---工資
2019-08-19 17:25:14
同學你好 直接沖減就行了
2021-11-02 14:36:32
沖掉借管理費用 負數(shù) 貸應付職工薪酬 負數(shù)
2019-12-18 13:43:08
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