1-9月的工資計提多了,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在要怎么做分錄?
外向的朋友
于2024-05-11 11:07 發(fā)布 ??270次瀏覽
- 送心意
劉艷紅老師
職稱: 中級會計師
2024-05-11 11:08
您好, 把多計提的做負數(shù)分錄就可以了
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您好, 把多計提的做負數(shù)分錄就可以了
2024-05-11 11:08:36

你好,之前分錄不變金額是負數(shù)紅沖就可以
2018-12-10 18:43:56

應付職工薪酬,是負債類科目,月末如有余額,應該放在那里不動,不需要把它結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去。
月末,小企業(yè)應當將本月發(fā)生的職工薪酬區(qū)分以下情況進行分配:
1. 生產(chǎn)部門(提供勞務(wù))人員的職工薪酬,借記“生產(chǎn)成本”、“制造費用”等科目,貸記本科目。
2. 應由在建工程、無形資產(chǎn)開發(fā)項目負擔的職工薪酬,借記“在建工程”、“研發(fā)支出”等科目,貸記本科目。
3. 管理部門人員的職工薪酬和因解除與職工的勞動關(guān)系給予的補償,借記“管理費用”科目,貸記本科目。
4. 銷售人員的職工薪酬,借記“銷售費用” 科目,貸記本科目。
有損益類科目,月末才結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目。
與計提工資有關(guān)的損益類科目,月底需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
借:管理費用(或銷售費用等科目)---工資
貸:應付職工薪酬
借:本年利潤
貸:管理費用(或銷售費用等科目)---工資
2019-08-19 17:25:14

同學你好
直接沖減就行了
2021-11-02 14:36:32

沖掉借管理費用 負數(shù) 貸應付職工薪酬 負數(shù)
2019-12-18 13:43:08
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