老師,我想問下,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)以前會(huì)計(jì)多計(jì)提了12月的工資,現(xiàn)在已經(jīng)三月了,跨年了,賬上要怎么調(diào)賬?怎么做分錄?
ˇˇHT♂梅●▲●ˇˇ
于2022-03-31 10:20 發(fā)布 ??1251次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-03-31 10:26
借應(yīng)付職工薪酬貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬。
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您好,借;管理費(fèi)用-工資等科目,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,其他應(yīng)付款-社保,其他應(yīng)付款-住房公積金等。
2017-11-12 17:00:29

借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬
2017-02-08 16:30:12

借應(yīng)付職工薪酬貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬。
2022-03-31 10:26:03

你好,需要補(bǔ)計(jì)提,然后做發(fā)放分錄就是了
借;管理費(fèi)用等科目 , 貸;應(yīng)付職工薪酬
借;應(yīng)付職工薪酬 , 貸;銀行存款等科目
2019-09-10 18:06:08

企業(yè)分配工資
1.借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
2.貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
二、計(jì)提社保(企業(yè)部分)
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
三、次月發(fā)放工資時(shí)
1.借:應(yīng)付職工薪酬——工資
2.貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(個(gè)人部分)
3.應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
4.庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款
四、上交杜保
1.借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分%2B個(gè)人部分)
2.貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款
五、上交個(gè)人所得稅
1.借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
2.貸:銀行存款
2020-05-26 20:08:53
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