銀行卡隨機(jī)立減優(yōu)惠 ,怎么做會(huì)計(jì)分錄? 問(wèn)
你好,你們是支付方是嗎? 答
老師好,請(qǐng)問(wèn)電信服務(wù)*互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)費(fèi)是現(xiàn)代服務(wù) 問(wèn)
對(duì)的是的,屬于現(xiàn)代服務(wù)的 答
萬(wàn)方公司為一般納稅人。主要銷售食用玉米油,餅干, 問(wèn)
學(xué)員您好! 收購(gòu)玉米:買價(jià)30萬(wàn)元,開(kāi)具農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票。 可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 = 買價(jià) × 扣除率(假設(shè)為10%) = 300,000 × 10% = 30,000元。 支付運(yùn)費(fèi):取得增值稅專用發(fā)票,金額20,000元,稅額1,800元。 可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 = 1,800元。 農(nóng)產(chǎn)品被盜:10%的玉米被盜,需進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額 = 30,000 × 10% = 3,000元。 該業(yè)務(wù)可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 = 30,000 %2B 1,800 - 3,000 = 28,800元。 2. 收購(gòu)玉米用于生產(chǎn)食用玉米油和集體福利 收購(gòu)玉米:買價(jià)78,000元,開(kāi)具農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票。 可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 = 78,000 × 10% = 7,800元。 用途: 80%用于生產(chǎn)食用玉米油(允許抵扣)。 可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 = 7,800 × 80% = 6,240元。 20%用于集體福利(不得抵扣)。 需轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額 = 7,800 × 20% = 1,560元。 該業(yè)務(wù)可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 = 6,240元(1,560元需轉(zhuǎn)出)。 3. 職工出差取得的交通和住宿費(fèi)用 火車票:10張合計(jì)109,000元。 可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 = 票面金額 ÷ (1 %2B 9%) × 9% = 109,000 ÷ 1.09 × 0.09 = 9,000元。 汽車票:5張合計(jì)103,000元。 可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 = 票面金額 ÷ (1 %2B 3%) × 3% = 103,000 ÷ 1.03 × 0.03 = 3,000元。 住宿費(fèi):增值稅普通發(fā)票,稅額不得抵扣。 該業(yè)務(wù)可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 = 9,000 %2B 3,000 = 12,000元。 匯總可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 業(yè)務(wù)1:28,800元 業(yè)務(wù)2:6,240元 業(yè)務(wù)3:12,000元 合計(jì)可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 = 28,800 %2B 6,240 %2B 12,000 = 47,040元。 答
老師,請(qǐng)問(wèn)新公司注冊(cè)流程如何操作 問(wèn)
你好,這個(gè)每個(gè)省都有自己的系統(tǒng)了。 比如湖南的在這里操作 https://hnscjgj.amr.hunan.gov.cn/ 答
農(nóng)業(yè)公司購(gòu)買的溫度計(jì)、電子秤這些計(jì)入管理費(fèi)用- 問(wèn)
你好,是的,如辦公費(fèi)就好了 答

匯算清繳納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中利息支出如何調(diào)整?
答: 您好,學(xué)員,首先明確一下您公司發(fā)生的利息支出是向金融機(jī)構(gòu)借款發(fā)生的還是向非金融機(jī)構(gòu)借款發(fā)生的?
小規(guī)模納稅人,做匯算清繳時(shí)在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中,調(diào)增了扣除類調(diào)整項(xiàng)目的其他,那這個(gè)數(shù)需要調(diào)整報(bào)表嗎?
答: 你好這個(gè)只需要調(diào)匯算清繳表就可以,別的財(cái)務(wù)報(bào)表等不需要變動(dòng),要是做賬沒(méi)有問(wèn)題話
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
匯算清繳,想補(bǔ)交點(diǎn)稅,請(qǐng)問(wèn)可以在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表調(diào)整嗎?
答: 可以調(diào)減你的費(fèi)用成本支出,這樣利潤(rùn)就增加了,就可以多交企業(yè)所得稅了。
匯算清繳時(shí),主營(yíng)業(yè)務(wù)成本調(diào)整在哪里調(diào)增?“A105000 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表”中哪一項(xiàng)中?
匯算清繳工作的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表和納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表怎么填
匯算清繳中 “”將木有發(fā)票的費(fèi)用“” 納稅調(diào)整增加額 是填在(納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里面的項(xiàng)目類別“其他”)嗎???
老師,做匯算清繳時(shí),沒(méi)有納稅需要調(diào)整的 還需要填納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表和職工薪酬支出和納稅調(diào)整明細(xì)表嗎

