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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務(wù)師

2018-04-15 23:23

月末按增值稅的銷項稅額減進(jìn)項稅額。 借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 繳納時 借應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅貸銀行存款

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月末按增值稅的銷項稅額減進(jìn)項稅額。 借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 繳納時 借應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅貸銀行存款
2018-04-15 23:23:36
你好,有余額是正常的
2016-07-02 15:34:25
銷項稅大于進(jìn)項稅 ,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 進(jìn)項稅大于銷項稅可以不用結(jié)轉(zhuǎn)
2020-04-18 14:56:09
您好,應(yīng)該來說進(jìn)項大于銷項稅額,是不需要繳納增值稅的,是不是雖然有進(jìn)項,但是沒有認(rèn)證,可能之前只認(rèn)證了3061.55,10月份應(yīng)該是借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1046.56貸應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅1046.56 7-9月份沒有認(rèn)證的進(jìn)項稅額是借應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項稅,以后實(shí)際認(rèn)證通過了,再借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項稅額
2020-04-27 12:47:32
你好,進(jìn)項大于銷項嚴(yán)謹(jǐn)說應(yīng)該做,為了簡便也可以不做處理
2019-07-28 15:42:25
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