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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-10-10 15:39

借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅  營業(yè)外支出   貸;銀行存款

說:順其自然 追問

2017-10-10 15:47

老師,當(dāng)時候我們收到處理廢鋼材的款項因為開票不方便(項目部不屬于法人)沒有進行價稅分離,這筆補繳增值稅和滯納金集團公司通過內(nèi)部往來給我們轉(zhuǎn)了下來 ,實際費用現(xiàn)在是集團公司代繳的 ,一直掛在內(nèi)部往來-所屬往來款  ,滯納金計入營業(yè)外支出年底審計時是否要專門進行披露呢?這樣如何進行賬務(wù)處理比較合適呢?

鄒老師 解答

2017-10-10 15:51

你好,滯納金本來就應(yīng)當(dāng)計入營業(yè)外支出,不能因為披露的原因而計入其他科目的

說:順其自然 追問

2017-10-10 15:56

@鄒老師:老師,那我們項目上記賬 是否  這樣記合適呢?借:應(yīng)交稅費-增值稅(銷項稅額)   營業(yè)外支出呢  貸:內(nèi)部往來呢? 我們屬于項目   謝謝老師

鄒老師 解答

2017-10-10 15:57

你好,項目上也不能做借方銷項稅額啊

說:順其自然 追問

2017-10-10 15:58

@鄒老師:老師,那這個怎么處理比較好呢?這筆費用屬于集團公司給我們暫時代繳的

鄒老師 解答

2017-10-10 16:04

借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 營業(yè)外支出 貸;其他應(yīng)付款

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借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 營業(yè)外支出 貸;銀行存款
2017-10-10 15:39:05
月末按增值稅的銷項稅額減進項稅額。 借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費—未交增值稅 繳納時 借應(yīng)交稅費—未交增值稅貸銀行存款
2018-04-15 23:23:36
您好!您這個是內(nèi)帳吧。您可以先計入預(yù)付賬款。到時候再沖減。
2016-08-15 14:32:49
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品; 避孕藥品和用具; 古舊圖書; 直接用于科學(xué)研究、科學(xué)試驗和教學(xué)的進口儀器、設(shè)備; 外國政府、國際組織無償援助的進口物資和設(shè)備; 由殘疾人的組織直接進口供殘疾人專用的物品; 銷售的自己使用過的物品。
2020-07-16 09:58:41
借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅
2019-11-04 11:08:28
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