想咨詢下:一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),如果公司與對(duì)方簽有一份協(xié) 問
您好,這個(gè)的話是屬于的,這個(gè)就是抽屜協(xié)議的內(nèi)容 答
請(qǐng)問,股東是外國(guó)自然人。從國(guó)內(nèi)注資的公司,算國(guó)內(nèi) 問
從國(guó)內(nèi)注資的公司,算國(guó)內(nèi)企業(yè)。 答
員工預(yù)支250,發(fā)工資的時(shí)候從工資里扣怎么入賬 問
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款 答
新辦企業(yè),營(yíng)業(yè)執(zhí)照的日期是6月份,7月份做的稅種核 問
你好這個(gè)你看稅務(wù)局給你核定的是從什么時(shí)候開始一般是不用的。 答
老師比如跟對(duì)方簽購(gòu)貨合同 他的合同名稱寫的是簡(jiǎn) 問
最開始要寫全稱,后續(xù)內(nèi)容可寫簡(jiǎn)稱 答

開發(fā)票的時(shí)候 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額) 什么時(shí)候計(jì)入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
答: 開發(fā)票時(shí),就應(yīng)計(jì)入銷項(xiàng)稅額
建筑業(yè) ~*確認(rèn)收入 和 *確認(rèn)增值稅的時(shí)點(diǎn),怎么判定???1收到甲方的結(jié)算單借:應(yīng)收賬款~甲方貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入~工程應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額2開發(fā)票借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅額這樣可以嗎?
答: 您好,如果按照完工百分比進(jìn)行核算的 是可以 的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
問題1:小規(guī)模納稅人公司開具發(fā)票做分錄是:借:應(yīng)收賬款_xx,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額,那交增值稅的時(shí)候是不是直接沖銷應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額??問題2,一般納稅人開具發(fā)票做的分錄是:借:應(yīng)收賬款_××,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),交增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么處理呢??
答: 1、小規(guī)模納稅人不核算銷項(xiàng)稅額的,只是用應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅這一個(gè)科目 2、如果計(jì)算當(dāng)月需要交納增值稅的情況下(即,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的情況),是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 次月申報(bào)繳納增值稅稅款時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款

