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微信用戶
于2024-04-11 11:34 發(fā)布 ??161次瀏覽
大明明老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2024-04-11 12:52
來啦 來啦來啦來啦 來啦來啦來啦 來啦來啦來啦 來啦來啦
微信用戶 追問
2024-04-11 12:56
老師,客戶多付了貨款,老板說暫時放著,等客戶要時再退,現(xiàn)在應(yīng)該賬務(wù)怎么處理,是不是先把應(yīng)收賬款做平,多付的錢掛在預(yù)收賬款里對嗎?
大明明老師 解答
2024-04-11 13:26
你好 這邊建議 預(yù)收賬款科目和應(yīng)收賬款科目 選擇一個去做賬 不要2個科目都做 應(yīng)收賬款貸方金額也表示預(yù)收的性質(zhì) 一樣的
2024-04-11 13:29
老師,我明白了。老師,這筆應(yīng)收賬款回來了,現(xiàn)在報表的科目上就只剩下貨幣資金預(yù)收賬款、實收資本和未分配利潤。老板本來說想把公司注銷掉,暫時又說不注銷了。但股東想要把這筆到的貨款拿走,我應(yīng)該怎么做呢
2024-04-11 13:38
報表上 有其他應(yīng)付款這個科目嗎 有的話 給老板打錢 就 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 如果沒有其他應(yīng)付款這個科目 只能以每個月工資的形式給老板發(fā)掉 交一點點個稅 或者讓他拿發(fā)票過來套現(xiàn)
2024-04-11 13:41
老師,我現(xiàn)在還是個小白。就問了一下我們這邊的會計,他說讓我不要做賬或是開成本票進來就可以了,我沒聽明白是什么意思
2024-04-11 13:53
不要入賬的話 不可能 因為他貨款是打進你們公戶的。 如果是打進你們私戶 是可以不入賬 打入公戶的錢 肯定要記賬 因為你還要給他開貨款的發(fā)票。
2024-04-11 14:09
老師,我能否打到一個個體工商戶的頭上,掛在預(yù)付賬款上,到時候讓這個個體戶再開一筆成本票給公司,公司再做無票收入交點稅把這稅款給消化掉,這樣可以嗎?
2024-04-11 14:15
你好 你這筆打進來的錢可以做無票銷售 然后打給個體戶后取得發(fā)票計入成本 再從個體戶把錢打給老板也行 其實如果對方不需要發(fā)票的情況下,直接讓對方打入你們老板賬戶就行了 不用通過公司
2024-04-11 14:21
老師,主要是之前的那筆應(yīng)收賬款是開發(fā)票的,不是隱匿收入,現(xiàn)在款回來了在公戶上,股東想先把這筆錢拿走?
2024-04-11 14:48
你好 那說明之前已經(jīng)開過發(fā)票了 現(xiàn)在就不需要做無票銷售了 讓個體戶開個成本發(fā)票進來 把錢打去個體戶 然后再通過個體戶把錢轉(zhuǎn)給你老板就行
2024-04-11 14:58
老師,這樣也只能解眼前的問題,等于又多了應(yīng)收賬款在外面對嗎
2024-04-11 15:07
你好 不是的 你這邊錢收進來后 因為之前開過了發(fā)票 所以應(yīng)收賬款是平的 然后你這邊打錢給個體戶 個體戶給你提供成本發(fā)票。這里的發(fā)票也能入賬 相當于 應(yīng)收賬款沒有掛賬了 像你之前說的 如果對方多打了錢 大于之前開的發(fā)票 那相當于是預(yù)收款 這筆預(yù)收款款對方以后要不要還給他 不還給他就直接做入營業(yè)外收入
2024-04-11 15:18
老師,我之前開過的發(fā)票,現(xiàn)在錢回來了老板又要拿走,我才想到這個辦法
2024-04-11 15:46
你好 這個辦法也是可以的 個體戶開普通發(fā)票的話 1個季度30萬之內(nèi)也不需要繳納稅點
2024-04-11 15:50
老師,是不是后面的業(yè)務(wù)又在循環(huán)呀?賬上有了庫存,然后又要考慮處理消化這個庫存,如果做無票收入,就要在應(yīng)收賬款,實際是沒有款回籠的,就又變成了掛賬對嗎?
2024-04-11 16:27
個體戶可以不開成本發(fā)票 就開個費用發(fā)票 比如個體戶為你們公司提供咨詢服務(wù) 等 這種就沒有成本 就不會增加庫存了 直接做費用掉
2024-04-11 16:35
老師,我那個個體工商戶是賣材料的,不是做服務(wù)業(yè)的
2024-04-11 16:38
偶爾提供一項不在經(jīng)營范圍之內(nèi)的業(yè)務(wù)也是可以的 比如你們不是專業(yè)賣二手設(shè)備的 偶爾賣掉一輛小汽車 對方要求你開票 你就可以開, 你就籠統(tǒng)的開一個 項目 是服務(wù)費的發(fā)票就行
2024-04-11 16:40
或者 你那家個體戶是銷售什么東西的 有些東西可以當做員工福利費 分發(fā)給員工掉 做福利費 如果不能做員工福利費 那就銷售掉 借 庫存現(xiàn)金 。以后拿點發(fā)票過來報銷把庫存現(xiàn)金消化掉
2024-04-11 16:41
老師,一共十幾萬,一下子開個費用發(fā)票,是不是當期損益太大,容易引起預(yù)警?
2024-04-11 16:47
你好 你可以分月開 錢先支付出去 走預(yù)付賬款 后面分月開進發(fā)票 慢慢沖平
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找大明明老師,有問題請教,謝謝?
答: 你好你好你好你好
找大明明老師,有問題請教.謝謝!
答: 來了啊來啦來啦來啦來啦
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
找大明明老師,有問題請教。謝謝!
答: 來啦來啦來啦來啦來啦來啦
找大明明老師,有問題請教,謝謝!
討論
大明明老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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2024-04-11 12:56
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2024-04-11 13:26
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