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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2024-04-08 11:27

同學(xué)你好
今年給你重新開發(fā)票的話是不涉及損益的
如果不給你重新開那就涉及損益了

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您的情況涉及跨年度進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出和相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。根據(jù)您提供的信息,去年4月開具的專票已在去年10月被紅沖,但之前未進(jìn)行相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理?,F(xiàn)在您計(jì)劃在4月報(bào)3月的稅種時(shí),將這筆稅額作為3月的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,并在賬務(wù)上做相應(yīng)的調(diào)整。 首先,您需要準(zhǔn)備相關(guān)的材料,包括納稅人識(shí)別號(hào)、企業(yè)名稱、進(jìn)項(xiàng)稅額核算表以及紅沖發(fā)票等。然后,填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出申請(qǐng)表格,并如實(shí)填寫相關(guān)信息。 接下來,關(guān)于會(huì)計(jì)處理,您計(jì)劃將去年10月的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出直接體現(xiàn)在今年的3月賬務(wù)中,并做相反分錄。雖然去年12月已經(jīng)結(jié)賬,但由于之前未進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理,且從2023年10月至2024年2月的申報(bào)表中未體現(xiàn)這筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,因此您可以在今年3月進(jìn)行補(bǔ)報(bào)。 具體會(huì)計(jì)處理步驟如下: 將跨年度需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目。會(huì)計(jì)分錄為:借:以前年度損益調(diào)整、庫存商品等;貸:應(yīng)交稅金,應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 當(dāng)月期末,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅明細(xì)科目余額。會(huì)計(jì)分錄為:借:應(yīng)交稅金,應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;貸:應(yīng)交稅金,應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅。 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅。會(huì)計(jì)分錄為:借:應(yīng)交稅金,應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅;貸:應(yīng)交稅金,未交增值稅。 請(qǐng)注意,雖然您提到跨年的進(jìn)項(xiàng)票做到今年也沒關(guān)系,但最好還是按照相關(guān)規(guī)定和流程及時(shí)處理,確保稅務(wù)處理的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。 最后,將填寫完成的申請(qǐng)表、進(jìn)項(xiàng)稅額核算表和紅沖發(fā)票等材料,按照規(guī)定的方式提交到地方稅務(wù)部門,并確保申請(qǐng)材料的真實(shí)、完整和準(zhǔn)確性。地方稅務(wù)部門接收到申請(qǐng)材料后,將進(jìn)行審核和審批,辦理轉(zhuǎn)出手續(xù)。
2024-04-08 11:28:23
同學(xué)你好 今年給你重新開發(fā)票的話是不涉及損益的 如果不給你重新開那就涉及損益了
2024-04-08 11:27:36
你好,可以做到這個(gè)月的。
2021-09-07 10:24:30
這個(gè)是你單位的實(shí)際業(yè)務(wù)嗎?如果是的話,你可以去問一下銷售方,這個(gè)發(fā)票都是寄過來了嗎?
2022-10-22 20:41:14
您好 應(yīng)該按照實(shí)際的桶數(shù)入賬
2019-12-03 16:04:04
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