老師,5月開了份發(fā)票,5月貨物出庫了,發(fā)票開錯(cuò)了,6月紅 問
直接原分錄紅沖就行,沒有補(bǔ)開票就按未開票收入申報(bào)增值稅 答
老師 我們小規(guī)模納稅人,申報(bào)2季度增值稅,要先申報(bào) 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
@郭老師,收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)38.58,4月申報(bào)了增值稅,稅額 問
可是你這個(gè)是銷項(xiàng)稅額呀,借銀行存款38.58 貸營業(yè)外收入38.58÷1.0616 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)2.18 答
老師,稅賬庫存結(jié)存數(shù)量為0,由于小數(shù)點(diǎn)原因金額還結(jié) 問
你好,你這個(gè)計(jì)入營業(yè)外支出就可以了。 答
老師,這個(gè)是依據(jù)哪個(gè)公式算來的,沒明白解析 問
你好同學(xué)! 能否詳細(xì)說一下你的問題呢 目前只可以看到您引用的題目,但是無法看到相關(guān)的計(jì)算過程及答案解析 答

9月份支付一個(gè)季度房租4800,借:預(yù)付賬款 4800 貸:現(xiàn)金 4800 9月底、10月底、11月底做了一個(gè)分?jǐn)偟姆咒浗瑁汗芾碣M(fèi)用 1600 預(yù)付賬款 160012月初收到發(fā)票 4800,這個(gè)時(shí)候發(fā)票來怎么入賬呢?
答: 你好! 可以不用做賬
現(xiàn)在申報(bào)發(fā)現(xiàn)4月一筆分錄做到管理費(fèi)用里面11380后來發(fā)票一直沒到又改成預(yù)付賬款今天申報(bào)的時(shí)候管理費(fèi)用相差11380預(yù)付賬款科目有了11380那現(xiàn)在是按做出來報(bào)表填寫,有誤差就誤差在那里嗎?
答: 1.建議將財(cái)務(wù)報(bào)表修改正確后再進(jìn)行申報(bào) 2.5月申報(bào)表和6月申報(bào)表的差異可以暫時(shí)不處理。
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好,請問18年12月時(shí)收到19年1月的租金發(fā)票,并在18年12月入賬了,當(dāng)時(shí)做的分錄是借:管理費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款,租金發(fā)票的開具時(shí)間也是18年12月,現(xiàn)在要怎么處理呢?
答: 借預(yù)付貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配 借管理費(fèi)用貸預(yù)付 需要修改你的匯算清繳,你多抵扣了利潤


微笑 追問
2018-04-08 14:22
微笑 追問
2018-04-08 14:23