
9月份支付一個季度房租4800,借:預付賬款 4800 貸:現(xiàn)金 4800 9月底、10月底、11月底做了一個分攤的分錄借:管理費用 1600 預付賬款 160012月初收到發(fā)票 4800,這個時候發(fā)票來怎么入賬呢?
答: 你好! 可以不用做賬
辦公房租每月5000元,公司在本年1-2月未計提辦公的房租,在本年3月份開票6個月收到3萬元的發(fā)票。房租公司是每月5日付給房東的。我做的分錄 借 預付賬款 房租 21000 借 管理費用 房租 9000 貸 現(xiàn)金30000 那我計提4月份的房租 是在3月份 做計提還是在 4月份做計提呢 分錄如
答: 你好!4月份不用計提直接從預付轉費用
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,現(xiàn)有管理費用5800,是五月份已經結賬了,當時并不知道是預付賬款,現(xiàn)在8月中旬那一筆支出收到了發(fā)票,8月份做賬可以紅字沖銷那一筆嗎?具體分錄怎么做呢?
答: 您好 可以做一筆五月相同的紅字分錄沖銷 然后根據發(fā)票再做一筆分錄 或者把發(fā)票附在五月的分錄后面也可以
每月預付電費,然后再給實際電費發(fā)票做分錄是不是這樣?預存時:借:預付賬款-電費 貸:現(xiàn)金 實際收到發(fā)票:借:管理費用-電費 貸:預付賬款-電費
老師您好,五月份一次性支付了下一年的房租,做的是借預付 貸銀行,之后每個月是攤銷借管理費用 貸預付賬款,本月收到發(fā)票應該怎么做分錄呀,謝謝老師
老師好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2018年有一筆賬分錄寫錯了,現(xiàn)在想改過來,怎么改,是管理費用和預付賬款。

