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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-04-08 09:11

你好,你需要根據(jù)發(fā)票情況,對賬面稅額做相應調(diào)整的 
借;庫存現(xiàn)金等科目  貸;應交稅費——應交增值稅 0.01

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你好,你需要根據(jù)發(fā)票情況,對賬面稅額做相應調(diào)整的 借;庫存現(xiàn)金等科目 貸;應交稅費——應交增值稅 0.01
2018-04-08 09:11:13
你好,因為他是免稅的,所以是星號
2020-04-17 11:44:17
你好; 你 這個發(fā)票是本年的嗎。 之前開藍字發(fā)票出去是怎么做賬的
2022-01-13 12:31:39
舉例1:甲公司采購支出100萬,在要發(fā)票的時候,對方要求支付了120萬,其中20萬為加的稅點?,F(xiàn)在開過來的發(fā)票應該是120/1.16=103.45.。做賬的時候,真正的增值稅進項稅額按照120/1.16*16%做,其他的按照票面金額120-120/1.16*16%計入原材料成本。 舉例2:接上例,假如你給了120萬,最終對方只開具了金額為100萬,進項稅額為16萬,合計116萬的發(fā)票,那么,對方涉嫌少計收入,會有極大稅務風險,不能這么處理的。 假如是這種情況,將120-116=4計入原材料的采購成本比較恰當,但是稅局如果到你公司檢查,那么對方稅務風險會特別大。
2018-07-09 23:29:52
借;應收賬款 貸;主營業(yè)務收入
2017-01-18 16:57:01
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