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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-08-01 17:26

借營業(yè)外支出 0.01貸應(yīng)交稅費0.01

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舉例1:甲公司采購支出100萬,在要發(fā)票的時候,對方要求支付了120萬,其中20萬為加的稅點。現(xiàn)在開過來的發(fā)票應(yīng)該是120/1.16=103.45.。做賬的時候,真正的增值稅進項稅額按照120/1.16*16%做,其他的按照票面金額120-120/1.16*16%計入原材料成本。 舉例2:接上例,假如你給了120萬,最終對方只開具了金額為100萬,進項稅額為16萬,合計116萬的發(fā)票,那么,對方涉嫌少計收入,會有極大稅務(wù)風(fēng)險,不能這么處理的。 假如是這種情況,將120-116=4計入原材料的采購成本比較恰當(dāng),但是稅局如果到你公司檢查,那么對方稅務(wù)風(fēng)險會特別大。
2018-07-09 23:29:52
借營業(yè)外支出 0.01貸應(yīng)交稅費0.01
2019-08-01 17:26:08
借:庫存商品等 100 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額) 20 預(yù)付賬款 30 貸:銀行存款 150
2019-09-18 11:28:19
您好,收到發(fā)票,借:人工費,借:待認證進項稅,貸:應(yīng)付勞務(wù)款 借:進項稅額 貸:待認證進項稅 開票直接抵就可以了呀
2020-08-05 11:26:10
你好 這種情況是不能按照差額繳稅了 直接正常計入成本費用科目
2020-08-05 11:23:23
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