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送心意

崔老師

職稱,注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

2018-07-09 23:29

舉例1:甲公司采購支出100萬,在要發(fā)票的時候,對方要求支付了120萬,其中20萬為加的稅點(diǎn)?,F(xiàn)在開過來的發(fā)票應(yīng)該是120/1.16=103.45.。做賬的時候,真正的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額按照120/1.16*16%做,其他的按照票面金額120-120/1.16*16%計(jì)入原材料成本。 
舉例2:接上例,假如你給了120萬,最終對方只開具了金額為100萬,進(jìn)項(xiàng)稅額為16萬,合計(jì)116萬的發(fā)票,那么,對方涉嫌少計(jì)收入,會有極大稅務(wù)風(fēng)險,不能這么處理的。 
假如是這種情況,將120-116=4計(jì)入原材料的采購成本比較恰當(dāng),但是稅局如果到你公司檢查,那么對方稅務(wù)風(fēng)險會特別大。

淡然回眸 追問

2018-07-10 20:41

一般補(bǔ)稅點(diǎn)都會低于16%,在10%左右,那么發(fā)票金額會大于支付金額,這怎么處理

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