
我是簡(jiǎn)易征收,1月份因?yàn)槎惵蕦戝e(cuò)了,3月份開了,紅字發(fā)票,然后開了正確的稅率的藍(lán)字發(fā)票,我填寫報(bào)表的時(shí)候怎么填寫,兩個(gè)的稅率不同,這個(gè)月是3%的稅率,我應(yīng)該怎么填寫合適,是根據(jù)稅控盤的銷項(xiàng)正數(shù)嗎
答: 您好,這個(gè)需要到稅務(wù)局報(bào)稅大廳窗口進(jìn)行非正常申報(bào)了。
老師,我12月開錯(cuò)了一張票,稅率搞錯(cuò)了。然后當(dāng)時(shí)申報(bào)的時(shí)候,就讓我寫了一個(gè)說(shuō)明,讓我按照正確的稅率來(lái)報(bào)。然后我1月就考了張紅字,然后在重新開了正確稅率的票。我這個(gè)月報(bào)稅的話,該怎么填寫申報(bào)表呢?
答: 學(xué)員你好,上個(gè)月已經(jīng)按照正確的稅率申報(bào)繳納了增值稅,針對(duì)這份發(fā)票在這個(gè)月是不需要繳納增值稅的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我在4月的時(shí)候把稅率開錯(cuò),一般納稅人開成了3%稅率,5月申報(bào)的時(shí)候,我就按照簡(jiǎn)易征收繳納了增值稅,5月發(fā)現(xiàn),開了紅字發(fā)票,也開了13%的正確發(fā)票,現(xiàn)在已簡(jiǎn)易征收方式繳納的這筆增值稅,我該如何做賬,填寫會(huì)計(jì)分錄
答: 您好! 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(簡(jiǎn)易計(jì)稅)(紅字) 借:應(yīng)收賬款(重開正確金額) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(重開正確金額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(重開正確金額)

