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送心意

樸老師

職稱會計師

2024-02-22 16:00

同學你好
收了多長時間的呢

--夕顔* 追問

2024-02-22 16:01

是一年的服務費

--夕顔* 追問

2024-02-22 16:02

老板有兩個公司,是甲公司付款,乙公司用,請問一下分錄怎么做呢?

樸老師 解答

2024-02-22 16:07

同學你好
發(fā)票咋開呢
開給誰

--夕顔* 追問

2024-02-22 16:38

發(fā)票開給甲公司的

--夕顔* 追問

2024-02-22 16:40

相當于就是甲公司買來,無償給乙公司使用的。

樸老師 解答

2024-02-22 16:44

同學你好
那 應該甲公司做分錄的

--夕顔* 追問

2024-02-22 16:46

這個分錄是應該甲公司做,但是計什么科目,一年的服務應該推銷在哪個公司上呢?

--夕顔* 追問

2024-02-22 16:50

服務費的金額有點大,接近20萬了

樸老師 解答

2024-02-22 16:54

這個計入長期待攤費用

--夕顔* 追問

2024-02-22 17:07

借:長期待攤費用,貸:預付賬款,但這個是甲公司的賬務處理,實際這個服務費應該是乙公司使用,怎樣把待攤費用結(jié)轉(zhuǎn)呢?

樸老師 解答

2024-02-22 17:17

同學你好
按月攤銷就可以
借費用科目
貸累計攤銷

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相關問題討論
同學你好 收了多長時間的呢
2024-02-22 16:00:53
你好,是這樣做分錄的 至于為什么有這個提示,就需要咨詢軟件客服是什么原因造成的了
2018-07-18 09:16:01
同學您好, 1.借:預付賬款 貸:銀行存款 2.借:管理費用 貸:預付賬款 祝您工作順利。
2019-01-09 11:51:01
借銀行存款貸銀行存款?你們自己的賬戶?
2019-12-07 14:01:27
上述分錄處理正確,預付款時 借:預付賬款 貸:銀行存款 貨來了 借:原材料(或庫存商品) 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款 同時預付賬款與應付賬款合并 借:應付賬款 貸:預付賬款
2017-10-04 16:59:48
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