
老師,公司在錄軟件賬時(shí),發(fā)現(xiàn)原來(lái)手工記的賬有地方不對(duì),直接改過(guò)來(lái)?有的是付過(guò)現(xiàn)金或銀行存款的,但是記在應(yīng)付賬款上了,要按正確的錄吧?
答: 你好 按正確的錄入憑證
期初余額試算不平衡,才用財(cái)務(wù)軟件記賬,只有銀行存款 庫(kù)存現(xiàn)金和應(yīng)收應(yīng)付賬款,負(fù)債大于資產(chǎn),這個(gè)差額我應(yīng)該怎么記
答: 您好,查不出原因是吧,把不平的用其他應(yīng)收款-老板來(lái)調(diào)平,以后再查賬
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
就是說(shuō)我之前有在別的軟件做了一個(gè)月的賬,現(xiàn)在想在快賬里錄入期初數(shù)據(jù)接著做賬。在快賬里錄入期初值是借銀行存款,貸現(xiàn)金?
答: 你好,期初數(shù)是0,然后錄入之前一個(gè)月的憑證就是了

