
預(yù)付賬款退回,借:銀行存款,貸,預(yù)付賬款,怎么財務(wù)軟件提醒流量分配異常,哪里錯了
答: 你好,是這樣做分錄的 至于為什么有這個提示,就需要咨詢軟件客服是什么原因造成的了
預(yù)付賬款8000 借:預(yù)付賬款8000 貸:銀行存款 老師預(yù)付賬款是資產(chǎn)類,是預(yù)付賬款增加,銀行存款也增加。借:銀行存款,貸:預(yù)付賬款,這個分錄為什么不對?錯在哪里?
答: 您好,預(yù)付一般是提前支付,用采購商品或服務(wù)沖預(yù)付
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
購買了財務(wù)軟件,預(yù)付6千,發(fā)票未開,剩余1200元發(fā)票開回付款。預(yù)付時會計分錄:借:預(yù)付賬款6千貸:銀行存款6千發(fā)票收回時,借:無形資產(chǎn)-財務(wù)軟件7200貸:預(yù)付6千銀行存款1200是嗎?然后我從什么時候攤銷?會計分錄是什么?_?
答: 您好,分錄是對的。攤銷時,做分錄 借:管理費用 貸:累計攤銷,從購入當(dāng)月就可以攤銷。
在t6財務(wù)軟件中怎么做這么一組憑證: 借:預(yù)付帳款 貸:銀行存款 借:應(yīng)付帳款 貸:預(yù)付帳款
預(yù)付軟件服務(wù)時,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票時沖預(yù)付賬款后,軟件的服務(wù)是計什么費用呢?
1月支付的費用6月又退回來一部分,分錄怎么做是借:銀行存款、貸:預(yù)付賬款,還是借:預(yù)付賬款(負(fù)數(shù))、貸:銀行存款(負(fù)數(shù))啊
老師,預(yù)付款拿到回單時借:預(yù)付賬款-**貸:銀行存款,但又沖正了,借:銀行存款,貸:預(yù)付賬款-**這樣對么?

