
我們公司外貿(mào)出口的貨物,未報關(guān),錢已經(jīng)收到我們的外幣銀行賬戶,我們財務(wù)已經(jīng)確認收入了,但是因為未報關(guān),海關(guān)沒有數(shù)據(jù),增值稅申報表上的收入與我們財務(wù)的收入不一樣,這個需要我們怎么做?稅 務(wù)稽查怎么辦?
答: 你好!未報關(guān),那就不能退稅,最好是視同內(nèi)銷,并申報增值稅!
預(yù)收賬款中確認的增值稅,都是在增值稅申報表的那張報表里填,填在那一行里?
答: 預(yù)收賬款確認的增值稅,是否開發(fā)票,開不開發(fā)票都是在附表一填列
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們公司外貿(mào)出口的貨物,未報關(guān),錢已經(jīng)收到我們的外幣銀行賬戶,我們財務(wù)已經(jīng)確認收入了,但是因為未報關(guān),海關(guān)沒有數(shù)據(jù),增值稅申報表上的收入與我們財務(wù)的收入不一樣,這個需要我們怎么做?稅務(wù)稽查怎么辦?
答: 您好,如果金額不大的話,按內(nèi)銷處理就行了。如果金額大的話,建議補報關(guān)處理。
小規(guī)模納稅人,預(yù)收款本期產(chǎn)生增值稅,但收入后期確認,這樣在填增值稅申報表時,增值稅填哪行?(因收入是后期確認,造成收入與增值稅不匹配,抄稅能行嗎)
上個季度沒開票就確認收入了,這個季度開票不是還要申報收入嗎?這樣不是重復(fù)申報收入了嗎?報增值稅申報表時怎么填寫?
5月出口關(guān)單是5月就確認收入么?現(xiàn)在報增值稅申報表的時候就申報上去?還是等到進貨發(fā)票收匯都收全了申報呢?
老師,當(dāng)月退稅發(fā)票我已經(jīng)認證了,撤不了了,那這個月是不是金額就要體現(xiàn)在增值稅申報表里面呢?但是我還沒有確認收入。

