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送心意

潘潘老師

職稱管理會計(jì)師 財(cái)稅師

2021-12-31 22:49

你好,如果本月開票,再填報(bào)表是原來你做無票收入那里紅字,開票那里填正數(shù)即可!

冷飛 追問

2021-12-31 22:52

我是小規(guī)模納稅人,有票和無票收入申報(bào)的時(shí)候都填在一起了

冷飛 追問

2021-12-31 22:53

能幫我具體說下嗎?,報(bào)表我發(fā)過去了,謝謝

潘潘老師 解答

2021-12-31 23:09

重新簡圖看到上面工具欄

冷飛 追問

2022-01-01 07:59

這個(gè)可以吧?

冷飛 追問

2022-01-01 21:35

在嗎?老師

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相關(guān)問題討論
你好,如果本月開票,再填報(bào)表是原來你做無票收入那里紅字,開票那里填正數(shù)即可!
2021-12-31 22:49:29
你好 首先看下你司確認(rèn)收入的原則是什么 一般是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開上來了,同時(shí)報(bào)關(guān)出口了,即可確認(rèn)收入,相對應(yīng)的是你增值稅要不要申報(bào)
2020-06-04 11:31:25
做了抵扣勾選的嗎
2020-07-31 17:12:07
你好,同學(xué)。 增值稅是按你開票金額申報(bào)處理,這里可能在會計(jì)和稅法口徑 會有差異。
2020-07-07 20:51:37
同學(xué)你好 是預(yù)收賬款的嗎
2022-09-05 14:56:19
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