
我們公司外貿(mào)出口的貨物,未報(bào)關(guān),錢已經(jīng)收到我們的外幣銀行賬戶,我們財(cái)務(wù)已經(jīng)確認(rèn)收入了,但是因?yàn)槲磮?bào)關(guān),海關(guān)沒有數(shù)據(jù),增值稅申報(bào)表上的收入與我們財(cái)務(wù)的收入不一樣,這個(gè)需要我們怎么做?稅務(wù)稽查怎么辦?
答: 您好,如果金額不大的話,按內(nèi)銷處理就行了。如果金額大的話,建議補(bǔ)報(bào)關(guān)處理。
因未確認(rèn)收入,被稅務(wù)稽查補(bǔ)繳完增值稅稅款后,當(dāng)時(shí)申報(bào)增值稅時(shí)未進(jìn)行任何處理,直接補(bǔ)交的?,F(xiàn)又想把發(fā)票開出來,該如何納稅申報(bào)增值稅報(bào)表呢?
答: 你好;? i之前是 沒有做收入; 你掛的什么科目的?? ?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們公司外貿(mào)出口的貨物,未報(bào)關(guān),錢已經(jīng)收到我們的外幣銀行賬戶,我們財(cái)務(wù)已經(jīng)確認(rèn)收入了,但是因?yàn)槲磮?bào)關(guān),海關(guān)沒有數(shù)據(jù),增值稅申報(bào)表上的收入與我們財(cái)務(wù)的收入不一樣,這個(gè)需要我們怎么做?稅 務(wù)稽查怎么辦?
答: 你好!未報(bào)關(guān),那就不能退稅,最好是視同內(nèi)銷,并申報(bào)增值稅!
因未申報(bào)收入,被稅務(wù)稽查,補(bǔ)繳增值稅、城建稅、附加費(fèi)如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
因?yàn)榇_認(rèn)收入被稅務(wù)稽查補(bǔ)繳增值稅如何納稅申報(bào)?此項(xiàng)收入如何再開發(fā)票給對方進(jìn)項(xiàng)抵扣?
請問稅務(wù)稽查讓補(bǔ)繳增值稅,需更改上月已申報(bào)的增值稅報(bào)表,補(bǔ)繳的稅款在增值稅申報(bào)表中應(yīng)該怎么填寫?
請問稅務(wù)稽查讓補(bǔ)繳增值稅,需更改上月已申報(bào)的增值稅報(bào)表,補(bǔ)繳的稅款在增值稅申報(bào)表中應(yīng)該怎么填寫?

