
老師,17年的暫估入賬,以前的會(huì)計(jì)做的,現(xiàn)在要怎么處理才能把暫估入庫(kù)的賬平了,好多年了發(fā)票也要不上,應(yīng)付賬款_暫估入庫(kù)
答: 您好,沒(méi)有發(fā)票,需要沖回之前的成本的呢?;蛘咄ㄟ^(guò)營(yíng)業(yè)外支出的方式?jīng)_掉。但是這部分不能睡前扣除。
老師,3月購(gòu)買(mǎi)的原材料未付款未開(kāi)發(fā)票,3月份暫估入賬,4月份付款發(fā)票未到,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理暫估的數(shù)值和發(fā)票金額相差0.1的情況下,怎么處理呢三月份暫估的時(shí)候做的,借:原材料——暫估 貸:應(yīng)付賬款——暫估[圖片]老師就比如是這樣子,差0.01
答: 你好,你可以先借應(yīng)付賬款貸銀行存款,掛帳,等到后期發(fā)票來(lái)了,你直接把那個(gè)暫估的憑證給反沖掉,然后再重新做賬就可以了。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,3月購(gòu)買(mǎi)的原材料未付款未開(kāi)發(fā)票,3月份暫估入賬,4月份付款發(fā)票未到,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理暫估的數(shù)值和發(fā)票金額相差0.1的情況下,怎么處理呢三月份暫估的時(shí)候做的,借:原材料——暫估 貸:應(yīng)付賬款——暫估[圖片]老師就比如是這樣子,差0.01發(fā)票是四月收到,但是3月份暫估后月底已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到成本
答: 你好,沖暫估,按照發(fā)票入賬,同時(shí)成本調(diào)整這一分錢(qián)就行


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2024-01-22 21:02
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2024-01-23 15:05