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送心意

廖君老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2024-01-22 20:54

您好,把這個(gè)分錄改了,暫估不估進(jìn)項(xiàng)稅的
借:庫(kù)存商品 100  貸:應(yīng)付賬款-暫估-A供應(yīng)  100
這個(gè)發(fā)票在年度匯繳前來(lái)就就可以,來(lái)發(fā)票時(shí)把上面分錄紅沖,再按發(fā)票金額做分錄,庫(kù)存商品一正一負(fù),不影響以前損益結(jié)轉(zhuǎn)的

追問(wèn)

2024-01-22 21:02

哦,對(duì),暫時(shí)不考慮進(jìn)項(xiàng)稅的。那么,如果到匯繳時(shí),都沒(méi)有取得發(fā)票,是否不用做任何分錄,直接在申報(bào)表“視同銷售”欄調(diào)增100元呢?

廖君老師 解答

2024-01-22 21:06

您好,這是我們購(gòu)買(mǎi),這個(gè)庫(kù)存已結(jié)轉(zhuǎn)成本的話,就是A105000表進(jìn)行納稅調(diào)增,31行其他行賬載100,稅收0這樣納稅調(diào)增了

追問(wèn)

2024-01-22 21:06

我們是一般納稅人,這個(gè)100元是不含增值稅的,請(qǐng)問(wèn),如果到匯繳時(shí),都沒(méi)有取得發(fā)票,是否不用做任何分錄,直接在申報(bào)表“視同銷售”欄調(diào)增100元呢?

廖君老師 解答

2024-01-22 21:15

您好,上面我回復(fù)了哦,不是視同銷售,我們這個(gè)庫(kù)存商品最終是結(jié)轉(zhuǎn)成本了,我們這個(gè)成本不能稅前扣除,不用做分錄,這是調(diào)表不調(diào)賬

追問(wèn)

2024-01-22 21:39

我就是不知道如何調(diào)表,匯繳申報(bào)表的第幾欄,第幾個(gè)項(xiàng)目調(diào)呢?

廖君老師 解答

2024-01-22 21:41

您好,我在信息里都寫(xiě)了,可能您沒(méi)有注意到

就是A105000表進(jìn)行納稅調(diào)增,31行其他行賬載100,稅收0這樣納稅調(diào)增了

追問(wèn)

2024-01-22 21:45

是A105010里面的“視同銷售成本”欄嗎?如附件,但是賬載金額是不能填寫(xiě)的,只能填稅收金額呀

廖君老師 解答

2024-01-22 21:48

您好,不填這個(gè),填31行

追問(wèn)

2024-01-22 21:51

但31行是這個(gè)呀(資產(chǎn)類調(diào)整項(xiàng)目),怎么填?(這個(gè)是小規(guī)模的申報(bào)表)

廖君老師 解答

2024-01-22 21:53

您好,您的表跟我們不一樣,上面那個(gè)其他
其他行賬載100,稅收0這樣納稅調(diào)增了

追問(wèn)

2024-01-22 21:57

請(qǐng)問(wèn):
1、31行的項(xiàng)目名稱叫什么?
2、賬載金額、稅收金額 各是什么意思?我有時(shí)會(huì)搞不清楚

廖君老師 解答

2024-01-22 22:00

您好,1 就是您圖中30行其他
2賬載金額是我們賬上記錄的金額、稅收金額 是可以稅前扣除的金額

追問(wèn)

2024-01-23 14:20

老師好,我們公司由2位個(gè)人股東組成,12月結(jié)賬后,決定散伙,請(qǐng)問(wèn)分配時(shí)是按利潤(rùn)表的“凈利潤(rùn)”分配,還是按資產(chǎn)負(fù)債表的“所有者權(quán)益”分配呢?,可見(jiàn)附件12月報(bào)表

廖君老師 解答

2024-01-23 14:33

您好,按負(fù)債表未分配利潤(rùn)的396755.37 來(lái)分配哦

追問(wèn)

2024-01-23 14:53

我也這樣認(rèn)為,該報(bào)表是12月的,該公司有2位股東各50%,如果A股東在12月以前,該公司賬面上有其他應(yīng)付款-A股東10萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)還是按396755.37來(lái)分配嗎?那么,公司欠A公司的50萬(wàn)元是否需要償還呢?

廖君老師 解答

2024-01-23 14:55

您好,賬上的負(fù)債和未分配利潤(rùn)不沖突的,要還的,
不好意思,剛才只看所有者權(quán)益了,為啥我們負(fù)債表的貨幣獎(jiǎng)金是負(fù)數(shù)啊,這個(gè)怎么有錢(qián)分給股東呀

追問(wèn)

2024-01-23 14:58

貨幣資金是負(fù)數(shù),是因?yàn)橹肮緵](méi)有錢(qián),由A股東先墊支的

追問(wèn)

2024-01-23 14:59

如果賬上還有預(yù)收客戶款4萬(wàn),這個(gè)又是怎么處理呢?是將這4萬(wàn)分配給兩位股東嗎?

廖君老師 解答

2024-01-23 14:59

您好,那也不可能是負(fù)數(shù)呀,大于等于0的

追問(wèn)

2024-01-23 15:04

我知道,這個(gè)只是賬上面沒(méi)調(diào)過(guò)來(lái)。

廖君老師 解答

2024-01-23 15:05

哦哦,這個(gè)對(duì)外提供還是要調(diào)整好的,要不人家看了這個(gè)報(bào)表會(huì)笑話我們不專業(yè)

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您好,沒(méi)有發(fā)票,需要沖回之前的成本的呢。或者通過(guò)營(yíng)業(yè)外支出的方式?jīng)_掉。但是這部分不能睡前扣除。
2023-11-13 13:53:17
你好,你可以先借應(yīng)付賬款貸銀行存款,掛帳,等到后期發(fā)票來(lái)了,你直接把那個(gè)暫估的憑證給反沖掉,然后再重新做賬就可以了。
2022-05-09 15:47:04
可以這么做的,你也可以直接借應(yīng)付賬款,暫估貸應(yīng)付賬款,對(duì)方企業(yè)沒(méi)有發(fā)票的那一部分,你可以不用調(diào)整匯算清繳的時(shí)候再納稅調(diào)增就行。賬上不用提現(xiàn),他又不給你退錢(qián)。
2024-03-14 15:03:33
你好,沖暫估,按照發(fā)票入賬,同時(shí)成本調(diào)整這一分錢(qián)就行
2022-05-09 15:50:21
你好,看下這幾筆分錄 暫估入賬時(shí): 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款賬 次月初作相反的會(huì)計(jì)分錄予以沖回: 借:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款賬 貸:庫(kù)存商品 實(shí)際收到票時(shí): 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)) 貸:應(yīng)付賬款
2020-10-15 16:46:28
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