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送心意

吳月柳

職稱會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2018-03-20 10:47

你好,總結(jié)得很全面,完全正確

Luck Fairy 追問

2018-03-20 10:48

.3、2016年我是計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)中,匯算清繳利潤顯示負(fù)數(shù),我就把管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用的數(shù)全部調(diào)增,應(yīng)納稅所得額為0.這樣可以吧?4、2017年會(huì)計(jì)賬計(jì)入管理費(fèi)用各個(gè)明細(xì)科目了,那2017年匯算清繳我就按正常申報(bào),不按籌建期申報(bào),可以吧?4、雖然按籌建期填報(bào)以后可以彌補(bǔ)虧損,不按籌建期填報(bào)5年后就不能彌補(bǔ),但2016、2017的會(huì)計(jì)賬已形成,我以上做法對(duì)嗎?5、沒有收入的招待費(fèi)應(yīng)該是全額調(diào)增吧?我看有的說是40%調(diào)增,有的是全額調(diào)增,究竟哪一個(gè)對(duì)?6、以上說法如果不對(duì),有更好的意見嗎?

吳月柳 解答

2018-03-20 10:54

可以的,可以,做法對(duì)的,沒有收入的業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以按實(shí)際發(fā)生額的60%扣除,也就是調(diào)增40%

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你好,不是的,這個(gè)是一到四季度實(shí)際繳納的所得稅算出來的
2022-05-21 10:31:05
需要調(diào)增 利潤總額本來就不包含計(jì)提的所得稅 按利潤總額交所得稅
2019-04-24 11:02:18
你好,這個(gè)具體的是什么費(fèi)用?
2020-05-22 17:34:29
你好!調(diào)增金額如果是稅會(huì)差異造成的不用做賬務(wù)處理。如果不是稅會(huì)差異就需要根據(jù)具體業(yè)務(wù)作相應(yīng)調(diào)整分錄。補(bǔ)交的企業(yè)所得稅與正常納稅處理一樣就可以
2018-04-19 11:10:36
你好,是的,是這樣的
2020-03-13 16:09:41
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