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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-05-21 10:31

你好,不是的,這個是一到四季度實際繳納的所得稅算出來的

絕對yes 追問

2022-05-21 10:38

第32減:本年累計實際已繳納的所得稅額(是1-4季度實際繳納的稅嗎?還是納稅調增前的利潤計算的稅額)

郭老師 解答

2022-05-21 10:43

31實際應納所得稅額(是應納稅所得額+納稅調增-納稅調減后計算出來的數(shù)嗎)
這個31欄不是的
它是根據(jù)利潤總額加調增減調減)*25%-減免稅額算出來的


32欄是季度1-4季度預繳的

絕對yes 追問

2022-05-21 10:49

第33欄就是企業(yè)匯算清繳后31-32應補的稅款?

郭老師 解答

2022-05-21 10:54

你好,對的是的是這么做。

絕對yes 追問

2022-05-21 12:32

老師:32欄,對應金額就是賬里應該記載的應交所得稅嗎?,    31-32的差額  是匯算清繳后應補提的所得稅額,分錄借:所得稅費用 ,貸:應交稅費應交所得稅。

郭老師 解答

2022-05-21 12:50

32欄,對應金額就是賬里應該記載的應交所得稅嗎
是實際支付給稅務局的
所屬期21年的


31-32跨年借利潤分配未分配利潤
貸應交稅費企業(yè)所得稅

絕對yes 追問

2022-05-21 13:46

老師:現(xiàn)在31實際應納所得稅額3332339.76元,32欄累計預繳3326467.75元(根據(jù)利潤總額計算數(shù)假如全部預繳)。31-32差額5872.01元(這5872.01我就要做補提的分錄對嗎?),  現(xiàn)在是這個情況,我沒做補提5872.01的分錄。31欄的金額已經等賬里的應交稅費的金額,是不是21年應交所得稅調整過,或者是計提錯數(shù)了。

郭老師 解答

2022-05-21 14:12

是的
是的
已經繳納過的
計提就不清楚了
不知道你賬務處理

絕對yes 追問

2022-05-21 15:06

謝謝老師耐心指導,我小白剛接手,之前會計離職了,我核對一下所得稅填報。   我表達的也不太清晰。

郭老師 解答

2022-05-21 15:07

你看一下你實際繳納的和你賬上的應交稅費是不是一樣的?

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相關問題討論
你好,你這是要求做什么呀
2024-06-12 13:12:04
你好,不是的,這個是一到四季度實際繳納的所得稅算出來的
2022-05-21 10:31:05
你好,是符合條件的小型微利企業(yè)嗎??
2021-05-27 10:18:00
你好,是的
2017-05-25 14:31:38
您好!是按應納稅人所得額乘以10%。以前是25%,現(xiàn)在15%優(yōu)惠了10%
2018-05-17 17:34:59
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