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送心意

岳老師

職稱注冊會計師、注冊稅務師

2018-03-20 10:36

2016年我是計入管理費用-開辦費中,匯算清繳利潤顯示負數,我就把管理費用、財務費用的數全部調增,應納稅所得額為0.這樣可以吧?

岳老師 解答

2018-03-20 10:36

企業(yè)自開始生產經營的年度,為開始計算企業(yè)損益的年度。企業(yè)從事生產經營之前進行籌辦活動期間發(fā)生籌辦費用支出,不得計算為當期的虧損。

Luck Fairy 追問

2018-03-20 10:38

2017年會計賬計入管理費用各個明細科目了,那2017年匯算清繳我就按正常申報,不按籌建期申報,可以吧?

岳老師 解答

2018-03-20 10:39

如果尚屬于籌建期,這樣是不行的。

Luck Fairy 追問

2018-03-20 10:41

雖然按籌建期填報以后可以彌補虧損,不按籌建期填報5年后就不能彌補,但2016、2017的會計賬已形成,我以上做法對嗎?沒有收入的招待費應該是全額調增吧?我看有的說是40%調增,有的是全額調增,究竟哪一個對

Luck Fairy 追問

2018-03-20 10:44

那您說2016年和2017年匯算清繳該怎么填呢?

岳老師 解答

2018-03-20 10:55

企業(yè)在籌建期間,發(fā)生的與籌辦活動有關的業(yè)務招待費支出,可按實際發(fā)生額的60%計入企業(yè)籌辦費,并按有關規(guī)定在稅前扣除。

Luck Fairy 追問

2018-03-20 10:59

那您說2016年和2017年匯算清繳該怎么填呢?????

岳老師 解答

2018-03-22 13:26

經營開始以后確認虧損,并五年內結轉彌補。

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相關問題討論
你好,不是的,這個是一到四季度實際繳納的所得稅算出來的
2022-05-21 10:31:05
需要調增 利潤總額本來就不包含計提的所得稅 按利潤總額交所得稅
2019-04-24 11:02:18
你好,這個具體的是什么費用?
2020-05-22 17:34:29
你好!調增金額如果是稅會差異造成的不用做賬務處理。如果不是稅會差異就需要根據具體業(yè)務作相應調整分錄。補交的企業(yè)所得稅與正常納稅處理一樣就可以
2018-04-19 11:10:36
你好,是的,是這樣的
2020-03-13 16:09:41
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