国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

王璐璐老師

職稱中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2024-01-02 14:00

是的  一般是在匯算的時(shí)候填哈

小魚兒 追問

2024-01-02 14:19

請問房地產(chǎn)簽了土地出讓合同,但土地款沒交齊,請問這個(gè)契稅和印花稅是按合同金額還是按實(shí)際繳納金額交契稅和印花稅呢

王璐璐老師 解答

2024-01-02 14:19

按照合同金額交契稅印花稅的哈

王璐璐老師 解答

2024-01-02 14:20

如果對我服務(wù)滿意的話 可以給我一個(gè)五星好評哦

小魚兒 追問

2024-01-02 14:25

就是說合同簽定的次月繳納契稅和印花稅對吧,實(shí)際出讓金沒交齊也要按合同金額交這兩個(gè)稅對吧

王璐璐老師 解答

2024-01-02 14:27

是的  契稅的話具體要問一下登記機(jī)關(guān)什么時(shí)候交  印花稅是要按照次月交的哈

小魚兒 追問

2024-01-02 14:59

購商品、材料等沒簽訂合同購買方也要交印花稅吧,增值稅和所得稅視同銷售會計(jì)不用做收入吧

王璐璐老師 解答

2024-01-02 15:00

一般實(shí)務(wù)中沒簽合同也是要交印花稅的哈   視同銷售要匯算調(diào)整哈

小魚兒 追問

2024-01-02 15:12

我公司是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),請問購買冰箱用于宣傳用,并且冰箱也獎(jiǎng)勵(lì)給客戶了,請問分錄怎么做

王璐璐老師 解答

2024-01-02 15:14

借;銷售費(fèi)用  貸:銀行存款

小魚兒 追問

2024-01-02 15:19

不用通過規(guī)定資產(chǎn)或庫存商品核算過渡下嗎.

王璐璐老師 解答

2024-01-02 15:20

小金額的不需要哈  看你自己哈  過渡也行

王璐璐老師 解答

2024-01-02 15:38

如果對我服務(wù)滿意的話 可以給我一個(gè)五星好評哦

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
是的 一般是在匯算的時(shí)候填哈
2024-01-02 14:00:21
您好 匯算清繳的時(shí)候申報(bào)企業(yè)所得稅填寫 增值稅在附表一未開票收入欄次填寫
2021-09-10 11:32:37
不是的,視同銷售行為,分為增值稅視同銷售行為,和所得稅視同銷售行為。。。。
2016-01-23 09:02:44
當(dāng)前的規(guī)定是,如果以前沒做增值稅申報(bào),但是在匯算清繳時(shí)有視同銷售的情況,此時(shí)只需要在A105010視同銷售這張表填寫申報(bào)即可,稅務(wù)會針對視同銷售自動(dòng)計(jì)算應(yīng)繳納的增值稅。
2023-03-21 10:50:13
你好,具體要看您什么業(yè)務(wù)
2019-05-29 16:18:05
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學(xué)你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

    你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工

  • 甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算

舉報(bào)
取消
確定
請完成實(shí)名認(rèn)證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

取消
確定
加載中...