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送心意

老王老師

職稱,中級會計師

2018-03-18 21:45

您好,這樣的話,就是把2月進項稅額做轉(zhuǎn)出處理了。借;主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出。

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您好,這樣的話,就是把2月進項稅額做轉(zhuǎn)出處理了。借;主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出。
2018-03-18 21:45:04
您好,這樣的話,就是把2月進項稅額做轉(zhuǎn)出處理了。借;主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出。
2018-03-18 21:45:10
如果稅務(wù)部門指出增值稅申報表中沒有體現(xiàn)進出口業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù),那么您需要按照稅務(wù)部門的要求修改相應(yīng)的申報資料。這可能包括更正申報表或提供其他證明文件來證明您的進出口業(yè)務(wù)情況。 對于所得稅匯算清繳,通常情況下,增值稅申報表中的數(shù)據(jù)不會直接影響所得稅的計算。但是,如果您的企業(yè)存在某些特定的稅務(wù)規(guī)定或協(xié)議,那么增值稅申報表中的數(shù)據(jù)可能會對所得稅匯算清繳產(chǎn)生影響。因此,您需要仔細檢查相關(guān)的稅務(wù)規(guī)定和協(xié)議,以確定增值稅申報表更正是否會對所得稅匯算清繳產(chǎn)生影響。
2023-11-23 09:26:16
你好,如果是申報表錯了的話,是需要修改調(diào)整的呢
2023-11-22 15:57:04
你是哪兒的企業(yè)?這種情況賬務(wù)上不需要特別處理的,按照正常的做就可以了。應(yīng)該是你們申報的數(shù)據(jù)他們沒處理或系統(tǒng)出插錯了,稅局讓重新報就重新報吧。具體什么問題問清楚稅局,或者你們先讓他們撤銷以前的申報然后再重新申報,或者做沖減出口然后再重新做一次,看看稅局怎么要求
2016-05-03 10:58:34
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