
這個(gè)月增值稅有留底稅額,申報(bào)出口退稅提示這個(gè),是哪里出問(wèn)題了,那增值稅我已經(jīng)申報(bào)了還能改嗎 但是我在生成出口退稅申報(bào)表的時(shí)候這邊數(shù)據(jù)和增值稅是一致的呢
答: 您好!這里提示的是不得抵扣金額不對(duì),要找下原因,增值稅申報(bào)表只要沒(méi)交稅,就可以修改的
我司出口退稅率16%,上月增值稅申報(bào)留抵,43000,出口退稅申報(bào)應(yīng)免抵退稅額43000.本月申報(bào)發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)留底稅額轉(zhuǎn)入了應(yīng)免抵退稅中。對(duì)嗎?那會(huì)計(jì)分錄呢?謝謝
答: 您好同學(xué) 對(duì)的,您的理解是對(duì)的。 分錄,我們用的是一系列的分錄,我全寫(xiě)出來(lái)。 銷(xiāo)售收入: 借:銀行存款、應(yīng)收賬款或預(yù)收賬款--XXX 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入--出口銷(xiāo)售 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--出口銷(xiāo)售 貸:庫(kù)存商品--XXX 不可退稅部分轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--出口銷(xiāo)售 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 出口退稅: 借:其他應(yīng)收款-出口退稅或應(yīng)收出口退稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(出口退稅)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
申請(qǐng)出口退稅,退的是留底稅額么
答: 生產(chǎn)企業(yè)退的是留抵稅額


小靜兒- 追問(wèn)
2023-01-07 16:56
丁小丁老師 解答
2023-01-07 17:02