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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-03-13 22:06

您好,應(yīng)該設(shè)置成‘利潤分配-未分配利潤’作為這個項目的明細(xì)科目。

Landy 追問

2018-03-13 22:24

那“利潤分配-未分配利潤”下原來的余額怎么辦呢?不可能放到“利潤分配-未分配利潤-前期差錯更正”里去吧?

王雁鳴老師 解答

2018-03-13 22:26

您好,一般情況下,把原來的余額,與這個更正的金額,記在一起就行了。不用再區(qū)分了。

Landy 追問

2018-03-13 22:37

老師,我真的不理解呀,為什么不干脆在“利潤分配-未分配利潤”下再多加個明細(xì)科目,專門用來放原來的余額,然后再設(shè)置個“利潤分配-未分配利潤-前期差錯更正”的明細(xì)科目?

王雁鳴老師 解答

2018-03-13 22:38

您好,一般情況下,這個差錯更正出現(xiàn)的頻率是很少的,所以不這樣操作。

Landy 追問

2018-03-13 22:53

那這樣的話,以后所有涉及到“利潤分配-未分配利潤”這個科目的,都會變別成“利潤分配-未分配利潤-前期差錯更正”,這樣看著真的超級奇怪

王雁鳴老師 解答

2018-03-13 22:56

您好,如果您已經(jīng)在軟件中設(shè)置了“利潤分配-未分配利潤-前期差錯更正”,那就最好再設(shè)置,“利潤分配-未分配利潤-未分配利潤”科目吧。

Landy 追問

2018-03-13 22:57

我也是這么想的,謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2018-03-13 22:58

您好,不客氣。

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您好,應(yīng)該設(shè)置成‘利潤分配-未分配利潤’作為這個項目的明細(xì)科目。
2018-03-13 22:06:21
您好,再設(shè)置二級科目即可。 1.其他轉(zhuǎn)入 2.提取法定盈余公積 3.提取法定公益金 4.提取任意盈余公積 5.應(yīng)付普通股股利 6.轉(zhuǎn)作資本(或股本)的普通股股利 7.未分配利潤
2017-05-09 21:25:19
您好 是最后所有的明細(xì)科目都要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤這個明細(xì)科目,其它明細(xì)科目沒有余額
2021-11-11 19:26:11
1、您編制計提盈余公積的分錄后,就會出現(xiàn)利潤分配-提取盈余公積的余額,所以需要結(jié)轉(zhuǎn)。 2、利潤分配下面的其他科目也需要結(jié)轉(zhuǎn)。 3、金額就是賬簿記錄里面的利潤分配-某明細(xì)科目的金額。
2018-11-09 09:00:37
借方 就拿盈余公積來說的話,你計提的借利潤分配盈余公積呀,那你想轉(zhuǎn)銷這個沒有余額,不就是把它放到貸方,然后未分配利潤在借方,減少了你的未分配利潤
2024-04-25 21:16:19
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