老師,請問公司的銀行直接轉(zhuǎn)賬,轉(zhuǎn)賬的時候備注什么 問
您好,是轉(zhuǎn)給個人了嗎,還是 答
鋼結(jié)構(gòu)加工費稅務(wù)編碼是,甲方提供鋼材,我方提供油 問
你好,其他加工勞務(wù) 勞務(wù) 20105 答
我想問下 去年的收入跟成本沒有入賬,今年要怎么做 問
你好,你是想補充做到去年嗎? 答
老師好,我們是貿(mào)易公司,我們的客戶收到貨后說產(chǎn)品 問
你好,這個之前已經(jīng)做了,成本費用收入不用再做的,因為之前你是多做了,現(xiàn)在補上。 答
老師,我們是工業(yè)制造業(yè),一般納稅人,出售自建的舊廠 問
你好,計入營業(yè)外收支。 答

一個公司銷項稅額17000,進項稅額10000 已交稅金是5000.那他月底未交增值稅是不是2000
答: 是的啊
轉(zhuǎn)出未交增值稅,期初有未交增值稅10000,月末銷項稅額38284,進項稅額29547.2,已交稅金10000,
答: 您好,您具體需要做什么
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司是做出口農(nóng)產(chǎn)品的,平時沒有銷項發(fā)票,有進項,月底時候是這樣結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額那么現(xiàn)在公司開始做內(nèi)銷,要開發(fā)票,這個月的銷項稅額是7583,進項稅額25254,那么月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?
答: 你好,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅月末不需要結(jié)轉(zhuǎn),年末結(jié)轉(zhuǎn)就行,分錄是這樣的 借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅金—未交增值稅

