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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-03-12 10:01

你好,可以通過應(yīng)付賬款核算的

Kalen Wu 追問

2018-03-12 10:03

no,他是這樣做帳的,借其他應(yīng)付款-預(yù)提費用-電費,借應(yīng)交稅費 貸應(yīng)付賬款-a企業(yè)

鄒老師 解答

2018-03-12 10:05

你好,應(yīng)當(dāng)是這樣處理才是的 
借制造費用等科目,借應(yīng)交稅費    貸應(yīng)付賬款-a企業(yè)

Kalen Wu 追問

2018-03-12 10:14

@鄒老師:他是后期對電費進行分?jǐn)偟模囬g和辦公樓,借:管理費用  制造費用   貸:其他應(yīng)付款

鄒老師 解答

2018-03-12 10:17

你好,貸方計入應(yīng)付賬款核算,而不是其他應(yīng)付款的

Kalen Wu 追問

2018-03-12 10:32

@鄒老師:我們確實是這樣操作的啊,取得電費發(fā)票時借方記其他應(yīng)付款,等月底分?jǐn)偸遣呸D(zhuǎn)到車間和辦公樓的費用科目里的

鄒老師 解答

2018-03-12 10:36

取得發(fā)票應(yīng)當(dāng)這樣處理的 
借;管理費用或制造費用  貸;應(yīng)付賬款——某某電力公司

Kalen Wu 追問

2018-03-12 10:37

@鄒老師:我們這邊計入其他應(yīng)付款應(yīng)該只是過度下,月底還是會轉(zhuǎn)到制造費用和管理費用的

鄒老師 解答

2018-03-12 10:38

你好,付款也需要通過應(yīng)付賬款,而不是其他應(yīng)付款核算的

Kalen Wu 追問

2018-03-12 10:39

@鄒老師:我重新說下吧,取得電費發(fā)票時,我們是借其他應(yīng)付款-預(yù)提費用-電費,借應(yīng)交稅費 貸應(yīng)付賬款-a企業(yè),月底分?jǐn)偸墙瑁汗芾碣M用 制造費用 貸:其他應(yīng)付款

鄒老師 解答

2018-03-12 10:42

你好,取得,分?jǐn)偸峭瑫r的 
借;管理費用   制造費用  貸;應(yīng)付賬款

Kalen Wu 追問

2018-03-12 10:44

@鄒老師:那我剛才說的那兩個分錄可以嗎

鄒老師 解答

2018-03-12 10:55

你好,取得費用發(fā)票只需要做一個分錄的 
借; 管理費用   制造費用    貸;應(yīng)付賬款

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相關(guān)問題討論
你好,可以通過應(yīng)付賬款核算的
2018-03-12 10:01:27
同學(xué),您好,計入應(yīng)付賬款。
2021-11-16 22:47:38
您好!你如果糾結(jié)的話,還是做吧。一來賬上有這個業(yè)務(wù),以后查起來好查。2來如果有發(fā)票,那就更好,如果萬一沒有發(fā)票,只是匯算清繳的時候調(diào)整而已。也沒什么損失。
2019-03-27 15:19:47
你好 計入應(yīng)付賬款來核算的
2020-01-08 09:33:49
你好,對個人應(yīng)付未付的款項是通過其他應(yīng)付款核算的
2019-09-04 15:05:56
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