
老師 我們公司租金年6000元 是不是按月份分?jǐn)偘? 每個月入賬是不是借 管理費用--房租攤銷 583.33 貸:其他應(yīng)付款-房租583.33
答: 你好 是按這標(biāo)準(zhǔn)分 是對的?
我公司預(yù)付賬款用的少,就直接掛在應(yīng)付,請問我這個辦公室租金可以掛應(yīng)付嗎?提前一次性付完全年的辦公室租金,應(yīng)該掛預(yù)付,但是我公司預(yù)付賬款用的少,就直接掛在應(yīng)付,這樣可以嗎?那我房租攤銷的時候就做借方:管理費用,貸方:其他應(yīng)付款??
答: 可以的,可以這樣帳賬務(wù)處理的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,公司資金緊張,員工需要報銷的費用,可以先入賬嗎?借管理費用 貸其他應(yīng)付款,這樣可以嗎
答: 你好,是的,可以這樣處理的,
管理費用想要長期分?jǐn)偟矫總€業(yè)務(wù)項目里面去,怎么做分錄?是下面這樣嗎?如果這筆費用只需要攤銷一年 可不可以用長期待攤借:管理費用 長期待攤費用 貸:其他應(yīng)付款
老師,半年房租借管理費用156000、貸其他應(yīng)付款156000、攤銷的話借管理費用26000,貸待攤費用26000,這樣管理費用不是有182000了嗎?
老師問你一下,不如:借:管理費用/銷售費用--差旅費300.貸:其他應(yīng)付款-300。這個我在匯總表究竟是科目寫在管理費用還是其他應(yīng)付款寫這300。


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2023-12-20 17:36
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