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送心意

大紅老師

職稱中級會計師,初級會計師

2022-02-10 12:34

親愛的學(xué)員,您好。收到專票時,借 其他應(yīng)付款  應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)   貸銀行存款    即可。

林霧 追問

2022-02-10 12:35

那其他應(yīng)付款會不平啊

林霧 追問

2022-02-10 12:37

21年暫估費用時:借:管理費用300;貸:其他應(yīng)付款300;
22年收到專票付款時:借:其他應(yīng)付款280,進(jìn)項稅20;貸銀行存款300

大紅老師 解答

2022-02-10 12:37

親愛的,您好。比如專票價款100,稅額13.  暫估時借管理費用 100 貸其他應(yīng)付款  100   來票時,借其他應(yīng)付款100  應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)13貸銀行存款 即可。

林霧 追問

2022-02-10 12:38

暫估時不知道是專票還是普票,所以計的是總額

大紅老師 解答

2022-02-10 12:40

親愛的,您好。那就 借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸  管理費用  借其他應(yīng)付款  貸銀行存款   即可

林霧 追問

2022-02-10 13:39

應(yīng)該是:借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸  以前年度損益調(diào)整  借其他應(yīng)付款  貸銀行存款?不然管理費用是負(fù)數(shù)了

大紅老師 解答

2022-02-10 13:42

其實,金額不大的話直接沖當(dāng)期損益就好了。金額大的話需要去調(diào)整以前年度損益調(diào)整。

林霧 追問

2022-02-10 13:44

好的,謝謝老師

大紅老師 解答

2022-02-10 13:47

沒事的~~~~互相學(xué)習(xí)進(jìn)步

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相關(guān)問題討論
借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
2023-05-12 10:59:49
是,借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款——員工
2023-09-21 14:06:48
你好,是的,可以這樣處理的,
2021-03-12 10:37:00
親愛的學(xué)員,您好。收到專票時,借 其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸銀行存款 即可。
2022-02-10 12:34:10
您好,應(yīng)付賬款是指采購庫存商品、原材料等公司主營業(yè)務(wù)成本的應(yīng)付賬款,其他應(yīng)付款是指除采購入庫以外的應(yīng)付款,所有非主營業(yè)務(wù)成本的商品采購都用其他應(yīng)付款,比如支付費用、購入設(shè)備等
2024-05-14 14:41:45
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