
老師那請(qǐng)問(wèn)一下22年的1月8月的桶裝水個(gè)人墊付 沒(méi)有票,之前入賬都是以收據(jù)入賬,計(jì)在借方管理費(fèi)用 貸方其他應(yīng)付款,可以嗎?22年7月 桶裝水公司才開(kāi)票給我們,收到票了是怎么入賬呢!
答: 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
請(qǐng)教一下,員工買東西自己墊付的款項(xiàng),拿著發(fā)票過(guò)來(lái)了,入賬了,但是公司當(dāng)月沒(méi)有支付款項(xiàng),借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款——員工 這種嘛
答: 是,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款——員工
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
21年暫估費(fèi)用時(shí):借:管理費(fèi)用;貸:其他應(yīng)付款;22年收到專票付款時(shí)怎么入賬?
答: 親愛(ài)的學(xué)員,您好。收到專票時(shí),借 其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸銀行存款 即可。


燕語(yǔ)未懂 追問(wèn)
2021-03-12 10:38
莊老師 解答
2021-03-12 10:39