老師,私戶收的款應(yīng)該怎么做賬申報(bào),要怎么區(qū)分開(kāi)來(lái), 問(wèn)
那么清空私人款項(xiàng),??▽S镁托小?當(dāng)月實(shí)現(xiàn)收入才申報(bào)交稅 答
老師,小微企業(yè),目前企業(yè)所得稅有什么優(yōu)惠,還是按不 問(wèn)
您好,是的,還是這樣的 答
請(qǐng)問(wèn)工作中小企業(yè)有很多沒(méi)有票,也沒(méi)有收據(jù)的真實(shí) 問(wèn)
沒(méi)有發(fā)票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時(shí)要調(diào)增 答
老師,如果我們成立一個(gè) 有回收資質(zhì)的公司,回收5000 問(wèn)
1. 增值稅(假設(shè)銷售額超免稅額度 )銷售價(jià) =?5000 萬(wàn)×(1 %2B 4%) = 5200 萬(wàn)(含稅 )增值稅 =?5200 萬(wàn)÷(1 %2B 1%)×1% ≈ 51.49 萬(wàn)2. 企業(yè)所得稅(利潤(rùn) 200 萬(wàn),小微企業(yè) )企業(yè)所得稅 =?200 萬(wàn)×5% = 10 萬(wàn)3. 附加稅費(fèi)(依附增值稅 )附加稅費(fèi) ≈?51.49 萬(wàn)×(7% %2B 3% %2B 2%) ≈ 6.18 萬(wàn)(城建稅按市區(qū) 7% )總稅負(fù) ≈?51.49 %2B 10 %2B 6.18 ≈ 67.67 萬(wàn),稅負(fù)率約 1.32%? 答
我新到一個(gè)公司,公司以前的賬是代賬公司做的。代 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答

分配股利借:310405 利潤(rùn)分配_應(yīng)付利潤(rùn)30000貸:221111 應(yīng)付職工薪酬_應(yīng)付股利30000借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)30000貸:310405 利潤(rùn)分配_應(yīng)付利潤(rùn)30000借:221111 應(yīng)付職工薪酬_應(yīng)付股利30000貸:銀行存款30000計(jì)提分配發(fā)放股利的分錄是怎么寫(xiě)呢
答: 你好 上面的分錄是正確的
算未分配利潤(rùn),為啥要加應(yīng)付職工薪酬?
答: 您好, 這個(gè)工資是成本,可以抵稅呀
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)年底計(jì)提年終獎(jiǎng)的分錄貸方是用應(yīng)付職工薪酬還是利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)?利潤(rùn)分配這個(gè)科目什么用到?
答: 你好,你當(dāng)年計(jì)提當(dāng)年的借管理費(fèi)用,工資 貸,應(yīng)付職工薪酬工資就可以的。 不調(diào)整以前年度的損益,用不到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
老師,我21年多計(jì)提了2萬(wàn)的工資。這個(gè)我可以借應(yīng)付職工薪酬-工資貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)嗎?
這是審計(jì)調(diào)整的分錄 借方:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸方:應(yīng)付職工薪酬,月末怎么樣結(jié)轉(zhuǎn)?
補(bǔ)提同一年度工資。借管理費(fèi)用_工資 貸應(yīng)付職工薪酬嗎。如果跨年了就是借利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)付職工薪酬,對(duì)嗎
匯算清繳調(diào)減了工資,分錄如下:借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn),貸:應(yīng)付職工薪酬,對(duì)嗎?


Luck Fairy 追問(wèn)
2018-02-22 13:52
袁老師 解答
2018-02-23 09:09