那外貿(mào)進(jìn)出口的增值稅要怎么填,比如說,當(dāng)月的出口退稅沒有及時(shí)申報(bào),我該怎么填?
徐鐿镕
于2018-02-11 19:57 發(fā)布 ??1592次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級職稱
2018-02-14 17:19
你用于出口產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)該選擇出口退稅的,然后系統(tǒng)就會生成到附表二的第二十六行還是二十五行的,就是在本期認(rèn)證本期不抵扣的那一欄。填增值稅申報(bào)表的時(shí)候,和你是否申報(bào)出口退稅關(guān)系不大,,你增值稅申報(bào)表,主要填寫的是本月開票的,銷售的你應(yīng)該填附表一,出口免稅銷售貨物里面,還有減免稅申報(bào)表的免稅里面。
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你用于出口產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)該選擇出口退稅的,然后系統(tǒng)就會生成到附表二的第二十六行還是二十五行的,就是在本期認(rèn)證本期不抵扣的那一欄。填增值稅申報(bào)表的時(shí)候,和你是否申報(bào)出口退稅關(guān)系不大,,你增值稅申報(bào)表,主要填寫的是本月開票的,銷售的你應(yīng)該填附表一,出口免稅銷售貨物里面,還有減免稅申報(bào)表的免稅里面。
2018-02-14 17:19:43

你好
在附表二26-28藍(lán)
還有35藍(lán)填寫
2021-11-14 10:24:26

您好,填附表二第26.27欄
2019-11-14 15:44:21

收到退稅,不需要填寫。
2020-03-04 11:09:12

用進(jìn)項(xiàng)票采集,會提顯在增值稅附表二第27欄
2019-05-07 22:49:33
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