老師您好 找人搬貨 如果沒有發(fā)票和收據(jù) 對方給打 問
你好,可以的,操作沒問題。 答
想問下老師,之前年份因為成本不夠,暫估過原材料,當 問
您好,是的,就是把原分錄紅沖,再按發(fā)票來做分錄,沒有抵扣的話,先做到 借:應交稅費-待認證進項稅額,需要勾選的月份 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待認證進項稅額 答
為啥銷售使用過的包裝物要除以(1+1%)*1%,而不是(1+3% 問
你好,小規(guī)模是1%的稅率。 答
外經(jīng)證預繳的分錄應該怎么做?是由員工自己支付的, 問
貸方掛其他應付款-某人就行 答
老師,您好。我們有一個外包項目,A銀行的駕駛員外包 問
需要 H 公司開票。代買社保是服務,按規(guī)需發(fā)票做稅前扣除憑證,分割單不適用此場景,為保稅務、財務合規(guī),應要求 H 公司開 “經(jīng)紀代理服務 - 社保代繳” 等發(fā)票 答

出口退稅和增值稅哪個先報如果先報增值稅,出口退稅后報,那個免抵退,和進項稅轉(zhuǎn)出能不能傳到增值稅申報表。
答: 先申報增值稅后再推送出口退稅 不能轉(zhuǎn)到,需要自己填寫
出口退稅,出口時候已經(jīng)在國稅局增值稅申報表26+28填寫進項稅額轉(zhuǎn)出,拿到退稅之后,增值稅申報表要怎么填寫?
答: 你好, 不要填寫,這個數(shù)是自動生成的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司有做出口貿(mào)易,增值稅減免稅申報明細表怎么填?進項發(fā)票做出口退稅的要填在增值稅申報表哪里?
答: 您好,出口退稅用的進項發(fā)票,填在,附表二的第26欄,出口的銷售,減免稅申報表填免稅欄次,出口免稅,

