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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2023-11-08 14:24

稍等,我一會兒給你截圖。

郭老師 解答

2023-11-08 14:25

你好,附表一在這里面填寫的

一地金 追問

2023-11-08 14:25

謝謝老師

郭老師 解答

2023-11-08 14:25

我給你發(fā)過去了,看一下的。

一地金 追問

2023-11-08 14:33

我這邊是這樣的

郭老師 解答

2023-11-08 14:34

是的,就是這一個(gè)的。

一地金 追問

2023-11-08 14:38

是填在最右邊那個(gè)紅框里嗎?

郭老師 解答

2023-11-08 14:38

開具的普通發(fā)票的,是的,是這么做的。

一地金 追問

2023-11-08 14:42

是開的專票

郭老師 解答

2023-11-08 14:43

專票在第一列和第二列里面填寫。

一地金 追問

2023-11-08 14:45

老師,說錯(cuò)了,我們是一般納稅人,這月開的一般項(xiàng)目和即征即退都是普通電子發(fā)票,這兩項(xiàng)分別填在哪呢?

郭老師 解答

2023-11-08 14:46

開具的其他發(fā)票里面填寫

一般項(xiàng)目的在上面。

一地金 追問

2023-11-08 14:55

即征即退5萬多不知是怎么算的

郭老師 解答

2023-11-08 14:56

你們是軟件的嗎?超過稅負(fù)3%以上的那一部分金額。

一地金 追問

2023-11-08 15:02

是軟件,我開的13的專票,那稅負(fù)就只有3  算下來不是5萬多呢

郭老師 解答

2023-11-08 15:03

銷售額是多少,然后你交納的稅款是多少。銷售額是不含稅的。

一地金 追問

2023-11-08 15:07

我只知道,銷售額是884955.8   怎么算都不是5萬多

郭老師 解答

2023-11-08 15:08

單位交了多少增值稅,即征即退的?

一地金 追問

2023-11-08 15:11

老師,難道我的流程錯(cuò)了,我們10月開的增值稅實(shí)際稅負(fù)超3部分可以申請退,現(xiàn)在是申報(bào)10月的增值稅。

郭老師 解答

2023-11-08 15:13

你好,比如你交了100的稅款,然后你的銷售額是200
100/200=0.5

郭老師 解答

2023-11-08 15:14

0.5
和這個(gè)對比的那部分退200*3%

一地金 追問

2023-11-08 15:15

我們還沒交稅,10月開的票。現(xiàn)在在申報(bào)10月增值稅

一地金 追問

2023-11-08 15:16

0.5
和這個(gè)對比的那部分退200*3%    不是應(yīng)該退200*2%?

郭老師 解答

2023-11-08 15:20

是的,是這么做,是這么理解的。

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相關(guān)問題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,看這個(gè),這樣轉(zhuǎn),沒有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 簡易征收 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好,你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎?
2019-03-29 17:22:04
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
你好,如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn),一般納稅人做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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