
月末的未交增值稅=月初未交增值稅-當(dāng)月補交增值稅+當(dāng)月未交增值稅-當(dāng)月預(yù)交增值稅。當(dāng)月的未交增值稅=銷項稅-進項稅嗎???
答: 你好,是的,你列的公式對的。
老師,月末是結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月 進項稅額 轉(zhuǎn)入 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ?還是應(yīng)該將當(dāng)月 (進項稅額-進項轉(zhuǎn)出)的 差額 轉(zhuǎn)到 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
答: 你好!沒有規(guī)定要結(jié)轉(zhuǎn)進項稅 只要轉(zhuǎn)差額就好了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問當(dāng)月銷項大于進項需交稅,結(jié)轉(zhuǎn)銷項和進項借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)這兩筆分錄是月末做還是年末把當(dāng)年銷項和進項一起結(jié)轉(zhuǎn)?而借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅這筆分錄只要當(dāng)月銷項大于進項需交稅就月末做?
答: 你好,你寫的分錄前兩筆月末做,年末做都可以,最好月末做,這樣不容易亂,按月整理出來, 最后一筆是月末需要交稅的時候做


糊涂的黑夜 追問
2019-03-27 12:09
徐阿富老師 解答
2019-03-27 12:31
糊涂的黑夜 追問
2019-03-27 18:08
徐阿富老師 解答
2019-03-27 21:19