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送心意

田老師

職稱會(huì)計(jì)師

2018-02-06 19:16

借:現(xiàn)金等  貸:銷售收入

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借:現(xiàn)金等 貸:銷售收入
2018-02-06 19:16:28
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減) 用這個(gè)科目就可以了,同學(xué)
2019-06-10 17:54:41
同學(xué)你好 你是小規(guī)模的嗎
2021-10-19 11:04:21
旅行社差額征稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做? 【例如】:取得100元的含稅收入,其中,門票50元 答:差額征稅銷項(xiàng)稅的計(jì)算公式為:(100-50)/1.06*0.06 分錄如下: 取得收入:借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷售稅額) 含稅收入/(1+6%)*6% 門票等可以從銷項(xiàng)稅額中扣減的項(xiàng)目 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(營(yíng)改增抵減的銷項(xiàng)稅額) 支出可抵減金額/(1+6%)*6% 在納稅申報(bào)表中按抵減的銷售額列示。 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 【旅行社差額征稅的會(huì)計(jì)分錄的相關(guān)問題】: 小規(guī)模的旅行社差額征稅的分錄怎么做? 答:適用差額征稅的小規(guī)模納稅人,主表第1欄“應(yīng)納稅額不含銷售(3%征收率)”,應(yīng)填寫差額前還是差額后的銷售額? 納稅人發(fā)生適用3%征收率的應(yīng)稅行為且有扣除項(xiàng)目的,本欄填寫扣除后的不含稅銷售額,與當(dāng)期《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》第8欄數(shù)據(jù)一致。 所以本人對(duì)小規(guī)模納稅人的處理,認(rèn)為是這么處理 取得收入:借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 (收入-允許扣除項(xiàng)目)/(1+3%)*3% 發(fā)生的門票等的支出: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
2019-03-20 11:59:28
你好!旅游差額征稅會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)收賬款 1166 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1160 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 6 同時(shí),允許差額征稅的成本發(fā)票為原始憑證入賬做會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)付賬款 960 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本960
2019-08-23 20:02:20
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