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送心意

雨軒老師

職稱中級會計師

2019-12-01 21:09

您好,請問您具體是什么業(yè)務

sake 追問

2019-12-01 21:30

勞務派遣公司

雨軒老師 解答

2019-12-01 21:39

確認收入時會計處理 

借:銀行存款 

    貸:主營業(yè)務收入 

        應交稅費——未交增值稅 

支付給勞務派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金會計處理 

借:應交稅費——未交增值稅 

    主營業(yè)務成本 

    貸:銀行存款

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相關(guān)問題討論
您好,請問您具體是什么業(yè)務
2019-12-01 21:09:49
借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額抵減) 用這個科目就可以了,同學
2019-06-10 17:54:41
你好 計入成本的時候 借:工程施工 應交稅費-應交增值稅-銷項稅抵減 貸:應付賬款
2020-07-20 11:00:49
同學你好 你是小規(guī)模的嗎
2021-10-19 11:04:21
你好!你按你們支付的金額來做就行了。 借管理費用-服務費等11884.25 貸應付賬款。
2017-12-06 13:34:59
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