- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
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不可以
2017-04-06 20:30:25

你視同內(nèi)銷就可以抵扣
出口退稅就可以退稅
2023-10-30 09:53:55

?
會計學堂?>?答疑社區(qū)?>?問題詳情
有一個問題,收到出口退稅時,如何申報增值稅?
會笑的~陳健
2019-09-27 17:35發(fā)布?162 次瀏覽
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老師解答
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。?|?官方答疑老師?
職稱:?注冊會計師,中級會計師,初級會計師
當期出口退稅增值稅申報如何填寫?
答:出口退稅的金額在增值稅申報表時,操作為:
1)當月認證通過的進項稅額(外貿(mào)內(nèi)貿(mào))全部填充在:附列資料(二)一、申報抵扣的進項稅額 行次1:本期認證相符且本期申報抵扣.
2)對于確定是用于申請出口退稅的發(fā)票稅額,填列在附列資料(二)二、進項稅額轉(zhuǎn)出額 23行次:免抵退稅辦法出口貨物不得抵扣進項稅額.
3)銷售額:填充在增值稅納稅申報表附列資料(表一)三 出口免征增值稅貨物及勞務銷售額明細 第29行次 ,填充后,會自動勾稽到主表 7行次:免抵退辦法出口貨物銷售額 .
2019-12-21 09:31:03

你好
咱是來料加工?
2019-02-25 12:42:33

先申報增值稅后再推送出口退稅
不能轉(zhuǎn)到,需要自己填寫
2019-01-04 15:38:35
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