
我接手一家公司,公司增值稅下好多三級科目是有余額的,應(yīng)該是年底沒結(jié)轉(zhuǎn)吧?我現(xiàn)在應(yīng)該如何處理?
答: 一般年底都要結(jié)轉(zhuǎn)的,通過應(yīng)交稅費費-未交增值稅科目結(jié)轉(zhuǎn)
就是年初余額,是不是這個科目的上面結(jié)轉(zhuǎn)數(shù),期初數(shù)是我接手的這月余額呢?
答: 年初數(shù)就是去年12月的期末數(shù),期初數(shù)就是你手里科目余額表月份的期初數(shù),假如是八月份的那么期初數(shù)就是七月底的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,年末科目結(jié)轉(zhuǎn)的時候,應(yīng)交稅費下的科目余額按賬面結(jié)轉(zhuǎn)嗎?增值稅下的進項稅和銷項稅的余額也結(jié)轉(zhuǎn)過來嗎?還是直接按未交增值稅的余額結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 可以按賬面余額結(jié)轉(zhuǎn) 進項銷項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

