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送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2023-10-19 14:58

以前年度少計(jì)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,可以按照以下步驟進(jìn)行今年調(diào)整:
  1.核定少計(jì)提的金額。根據(jù)增值稅申報(bào)表和相關(guān)賬目,核定少計(jì)提的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的具體金額
  2.編制調(diào)整憑證。將少計(jì)提的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的金額編制成調(diào)整憑證,在貸方記上增值稅應(yīng)交稅款科目,借方記上其他應(yīng)付款科目。
  3.進(jìn)行賬務(wù)處理。按照調(diào)整憑證的金額進(jìn)行賬務(wù)處理,調(diào)整增值稅應(yīng)交稅款和其他應(yīng)付款兩個(gè)科目的余額

米小柒 追問

2023-10-19 15:00

不是通過以前年度損益調(diào)整科目嗎

樸老師 解答

2023-10-19 15:03

這個(gè)增值稅是不涉及損益的

米小柒 追問

2023-10-19 15:05

那少計(jì)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額也應(yīng)該是借方吧?

米小柒 追問

2023-10-19 15:08

是不是這樣
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:庫存商品
借:庫存商品
貸:以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤分配-未分配利潤

樸老師 解答

2023-10-19 15:12


這樣操作可以的哦

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相關(guān)問題討論
增值稅申報(bào)表的附表二里面填寫。
2021-05-13 14:04:34
你。您好,填寫在當(dāng)期認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額里。
2022-05-06 13:59:03
您好,那您在最近月份補(bǔ)充申報(bào)
2023-09-20 23:52:23
以前年度少計(jì)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,可以按照以下步驟進(jìn)行今年調(diào)整: 1.核定少計(jì)提的金額。根據(jù)增值稅申報(bào)表和相關(guān)賬目,核定少計(jì)提的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的具體金額 2.編制調(diào)整憑證。將少計(jì)提的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的金額編制成調(diào)整憑證,在貸方記上增值稅應(yīng)交稅款科目,借方記上其他應(yīng)付款科目。 3.進(jìn)行賬務(wù)處理。按照調(diào)整憑證的金額進(jìn)行賬務(wù)處理,調(diào)整增值稅應(yīng)交稅款和其他應(yīng)付款兩個(gè)科目的余額
2023-10-19 14:58:57
您好 填寫在附表二 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出下面對應(yīng)的紅字發(fā)票信息表欄次
2019-05-11 14:25:04
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